Am un leasing financiar pentru care s-au platit ratele de leasing pana in aprilie 2009 (valoarea reziduala de 3000 lei a fost inclusa in facturile lunare, in pozitie distincta).
In mai 2009 vine factura finala de valoare totala 0 (zero) dar al carei continut este urmatorul:
1. Valoare reziduala in avans (-) 3000 lei, TVA (-) 570
2. Valoare reziduala (+) 3000 lei, TVA (+) 570
Total factura 0 lei, TVA 0 lei
Intrebare:
Ar trebui ca TVA-ul de (+)570 lei sa nu-l deduc, factura fiind facuta pe mai 2009?
Cu alte cuvinte TVA-ul dedus pe parcursul perioadei de leasing sa-l scot acum si sa-l trec pe chelt nedeductibile?
Totusi el a fost dedus pe perioada cand nu exista OG34/2009.
Multumesc anticipat pentru eventualele sugestii.
lpantu
Inregistrat la: 17 May 2005Offline Ultimul click: Dec 16 2014 12:45 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
