Buna ziua,
Va rog o parere pentru urmatoarea spetza
Firma din Romania ,( neplatitoare de TVA, microintreprindere ) , practica comert online, comanda marfuri in China, iar furnizorul livreaza marfa direct clientului , fara ca marfa sa tranziteze Romania, in diferite locatii UE sau non UE
1,avand in vedere ca marfa nu intra pe teritoriul Romaniei, se inregistreaza achizitia marfii si se intocmeste NIR ?
2.cum se procedeaza daca furnizorul NU VREA pur si simplu sa emita factura pentru marfa livrata ? Adica firma din Romania dupa ce plateste furnizorului din China, se afla in imposibila situatie de a vinde marfa fara achizitie,( emite factura catre client in plus chiar si incaseaza c/v marfii vandute , normal de altfel , dar anormal dpdv al vanzarii fara achizitie !)
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: mamadana
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 184 (0.03 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (157 postari)
- Vizualizari: 5942
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
-
Location
galati
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
mamadana nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Topicele mele
vanzare on line fara factura achizitie
30 March 2018 - 08:40 AM
comert on line non UE
05 February 2017 - 08:18 PM
Buna ziua ,
Va supun atentiei urmatorul caz :
Microintreprindere neplatitoare de TVA, cod Caen 4791 - comert on line prin internet sau case de comenzi
Comanda marfuri in stat non UE , marfa este livrata direct la beneficiar ( stat non UE sau UE) fara sa mai ajunga prin Romania
Care sunt obligatiile de declarare si inregistrare dpdv al TVA? Daca va exista un client din UE, trebuie sa se inregistreze in ROI ? Ce declaratii trebuie depuse lunar ? cum trebuie intocmite facturile catre clienti ?
Va multumesc
Va supun atentiei urmatorul caz :
Microintreprindere neplatitoare de TVA, cod Caen 4791 - comert on line prin internet sau case de comenzi
Comanda marfuri in stat non UE , marfa este livrata direct la beneficiar ( stat non UE sau UE) fara sa mai ajunga prin Romania
Care sunt obligatiile de declarare si inregistrare dpdv al TVA? Daca va exista un client din UE, trebuie sa se inregistreze in ROI ? Ce declaratii trebuie depuse lunar ? cum trebuie intocmite facturile catre clienti ?
Va multumesc
achizitie intracomunitara
26 March 2016 - 09:20 PM
din nou cer ajutorul celor cu experienta in domeniu :
-institutia publica este neplatitoare de tva si face o achizitie de mijloc fix ( investitii ) din Italia
-ce pasi ar trebui sa urmez ?
1.inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari,
2.transmitere cod TVA partenerului
3.deschidere cont lei si euro la o banca comerciala
4.virament trez in baca comerciala
5.plata furnizor
6.Declaratia 301 si D 390
Daca trebuie sa fac D 301 , presupun ca platesc \tva in Romania ? chiar daca pe fact nu este trecut tva ?
este corecta inregistrarea 635 = 4423 pt TVA datorat in Romania ?
Multumesc pt ajutor !
-institutia publica este neplatitoare de tva si face o achizitie de mijloc fix ( investitii ) din Italia
-ce pasi ar trebui sa urmez ?
1.inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari,
2.transmitere cod TVA partenerului
3.deschidere cont lei si euro la o banca comerciala
4.virament trez in baca comerciala
5.plata furnizor
6.Declaratia 301 si D 390
Daca trebuie sa fac D 301 , presupun ca platesc \tva in Romania ? chiar daca pe fact nu este trecut tva ?
este corecta inregistrarea 635 = 4423 pt TVA datorat in Romania ?
Multumesc pt ajutor !
imputatie salariat
25 March 2016 - 06:35 PM
Buna ziua
Institutie publica , finantata din venituri proprii si bugetul local ( sursa G), ma confunt cu urmatoarea problema :
A.Imputatie salariat compusa din : minus gestiune si o paguba urmare a distrugerii unor bunuri ( cablu camere video);
S-a facut retinerea din salariu in luna dec 2015 prin nota 421=461 si nu s-a constituit venitul;
desi nu sunt de acord cu aceasta inregistrare, pentru ca s-a depus bilantul pt 2015 eu trebuie sa duc la final in 2016 aceasta problema
1.Este corecta inregistrarea : 461=751????, sau pt faptul ca este un venit aferent 2015 trebuie inregistrat prin 117?
2.Nu stiu daca suma imputata trebuie virata la bugetul local? Eu am inteles ca daca paguba este produsa bunurilor institutiei achizitionate din venituri proprii , nu se vireaza , iar daca bunurile fac parte din domeniul public, atunci suma se vireaza ? cum fac distinctia in acest caz ? cablu camera video ? cum o incadrez?
In cazul in care trebuie virata suma la buget cum inregistrez? 561=770 ? din contul de salarii?)
B.In 2015 au fost constituite eronat venituri in avans prin nota 461=472; in 2016 trebuie sa stornez suma constituita in plus ; este corecta nota 461=117 in rosu ? sau 461=472 in rosu ?
multumesc pentru ajutor si intelegere (nu am mai lucrat pana acum in domeniul bugetar ..... )
(
Institutie publica , finantata din venituri proprii si bugetul local ( sursa G), ma confunt cu urmatoarea problema :
A.Imputatie salariat compusa din : minus gestiune si o paguba urmare a distrugerii unor bunuri ( cablu camere video);
S-a facut retinerea din salariu in luna dec 2015 prin nota 421=461 si nu s-a constituit venitul;
desi nu sunt de acord cu aceasta inregistrare, pentru ca s-a depus bilantul pt 2015 eu trebuie sa duc la final in 2016 aceasta problema
1.Este corecta inregistrarea : 461=751????, sau pt faptul ca este un venit aferent 2015 trebuie inregistrat prin 117?
2.Nu stiu daca suma imputata trebuie virata la bugetul local? Eu am inteles ca daca paguba este produsa bunurilor institutiei achizitionate din venituri proprii , nu se vireaza , iar daca bunurile fac parte din domeniul public, atunci suma se vireaza ? cum fac distinctia in acest caz ? cablu camera video ? cum o incadrez?
In cazul in care trebuie virata suma la buget cum inregistrez? 561=770 ? din contul de salarii?)
B.In 2015 au fost constituite eronat venituri in avans prin nota 461=472; in 2016 trebuie sa stornez suma constituita in plus ; este corecta nota 461=117 in rosu ? sau 461=472 in rosu ?
multumesc pentru ajutor si intelegere (nu am mai lucrat pana acum in domeniul bugetar ..... )
(
reglare conturi
09 March 2016 - 09:08 PM
Buna seara,
va rog sa ma ajutati cum inregistrez extrasele de trez in care este mentionat: reglare conturi ? ( adica s-a platit eronat din capitolul 68 si trebuia din cap 66 si apoi s-a facut un OP de corectie )
va rog sa ma ajutati cum inregistrez extrasele de trez in care este mentionat: reglare conturi ? ( adica s-a platit eronat din capitolul 68 si trebuia din cap 66 si apoi s-a facut un OP de corectie )
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: mamadana
- Regulament