Buna ziua.
Am rugamintea sa ma sfatuiti in urmatoarea speta:
Firma din Romania factureaza marfa catre firma din Germania, dar marfa este expediata de catre firma din Romania direct catre o firma din Austria, cu care firma din Germania este in parteneriat de afaceri in cadrul unui proiect care se desfasoara in Austria.
Mentionez ca marfa nu va fi refacturata (revanduta) de Germania catre Austria, ci este "free of charges" (mostra).
Se incadreaza aceasta operatiune ca si livrare intracomunitara sau trebuie gandita atfel, dpdv al TVA?
Multumesc anticipat pt raspuns.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: octaviaavram
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 115 (0.02 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (103 postari)
- Vizualizari: 4346
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Female
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Topicele mele
Livrare intracomunitara?
07 April 2014 - 12:25 PM
Materiale trimise spre prelucrare
18 September 2012 - 02:18 PM
Buna ziua.
Rugamintea mea este sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea speta:
O societate comerciala primeste de la furnizor un produs format din mai multe componente.
Furnizorul ne factureaza acest produs ca un intreg pentru o singura bucata. La fel receptionam si inregistram si noi in gestiune acest produs.
Ulterior, o componenta a acestui produs este trimisa la prelucrat tertilor (la vopsire).
Cum credeti ca ar trebui evidentiat acest lucru dpdv al documentelor justificative, daca gestionarul, practic, nu are cum sa scada din gestiune vreun articol, atata timp cat el nu exista (fiind o componenta dintr-un produs)?
Pe avizul de insotire a marfii este trecuta mentiunea "Trimis spre prelucrare la terti".
Astept cu interes raspunsul d-voastra.
Multumesc anticipat.
Rugamintea mea este sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea speta:
O societate comerciala primeste de la furnizor un produs format din mai multe componente.
Furnizorul ne factureaza acest produs ca un intreg pentru o singura bucata. La fel receptionam si inregistram si noi in gestiune acest produs.
Ulterior, o componenta a acestui produs este trimisa la prelucrat tertilor (la vopsire).
Cum credeti ca ar trebui evidentiat acest lucru dpdv al documentelor justificative, daca gestionarul, practic, nu are cum sa scada din gestiune vreun articol, atata timp cat el nu exista (fiind o componenta dintr-un produs)?
Pe avizul de insotire a marfii este trecuta mentiunea "Trimis spre prelucrare la terti".
Astept cu interes raspunsul d-voastra.
Multumesc anticipat.
Cheltuieli nedeductibile conf noilor norme metodologice la Codul Fiscal
16 July 2012 - 07:14 AM
Buna ziua tuturor!
In Normele Metodologice la Codul Fiscal se prezinta un exemplu de calcul al cheltuielilor nedeductibile aferente intretinerii si reparatiei autovehiculelor.
Acesta este urmatorul:
- cheltuieli de intretinere si reparatii - 2000 lei
- partea de TVA nedeductibila - 240 lei
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinere si reparatii = 2.240 lei = 2.000 + 240
- valoarea nedeductibila a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile = 2.240 lei * 50% = 1.120 lei.
Rugamintea mea este sa imi spuneti daca inregistrarile de mai jos sunt corect efectuate:
% = 401 2.480 lei
6022 880
6022 ned 1.120
4426 480
6022 ned = 4426 240 lei
Va multumesc si astept raspunsul d-voastra.
In Normele Metodologice la Codul Fiscal se prezinta un exemplu de calcul al cheltuielilor nedeductibile aferente intretinerii si reparatiei autovehiculelor.
Acesta este urmatorul:
- cheltuieli de intretinere si reparatii - 2000 lei
- partea de TVA nedeductibila - 240 lei
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinere si reparatii = 2.240 lei = 2.000 + 240
- valoarea nedeductibila a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile = 2.240 lei * 50% = 1.120 lei.
Rugamintea mea este sa imi spuneti daca inregistrarile de mai jos sunt corect efectuate:
% = 401 2.480 lei
6022 880
6022 ned 1.120
4426 480
6022 ned = 4426 240 lei
Va multumesc si astept raspunsul d-voastra.
redevente Franta
11 May 2012 - 06:37 AM
Buna ziua.
Am primit de la o firma din Franta o factura de redevente aferente anului 2011. DIn cate am inteles, aceste redevente sunt aferente unor drepturi de autor pe care firma din Franta, la randul ei, le plateste unor designeri de acolo.
Va rog frumos sa imi spuneti daca aceste redevente se impoziteaza la noi in tara si care sunt pasii de urmat pentru a intra in legalitate. Doresc sa mentionez ca am primit de la firma din Franta certificatul de rezidenta fiscala.
Va mutumesc si astept raspunsul d-voastra cat mai repede posibil.
Cu stima.
Am primit de la o firma din Franta o factura de redevente aferente anului 2011. DIn cate am inteles, aceste redevente sunt aferente unor drepturi de autor pe care firma din Franta, la randul ei, le plateste unor designeri de acolo.
Va rog frumos sa imi spuneti daca aceste redevente se impoziteaza la noi in tara si care sunt pasii de urmat pentru a intra in legalitate. Doresc sa mentionez ca am primit de la firma din Franta certificatul de rezidenta fiscala.
Va mutumesc si astept raspunsul d-voastra cat mai repede posibil.
Cu stima.
tva transport refacturat intracomunitar
19 October 2011 - 08:47 AM
Buna ziua!
Suntem o societatea producatoare de incaltaminte.
In luna septembrie, am trimis in Italia incaltaminte, ce a fost transportata de un transportator roman.
Acesta ne-a emis noua o factura de transport, cu TVA 24%.
Conform contractului, clientul nostru din Italia suporta costurile cu transportul incaltamintei. De aceea, noi trebuie acum sa refacturam catre clientul extern transportul efectuat de firma de tranport din Romania.
Intrebarea mea este daca acest transport il facturam cu sau fara TVA, avand in vedere ca noi am dedus tva-ul de pe factura de transport emisa pe numele nostru de catre transportatorul roman.
Va multumesc si astept raspuns.
Suntem o societatea producatoare de incaltaminte.
In luna septembrie, am trimis in Italia incaltaminte, ce a fost transportata de un transportator roman.
Acesta ne-a emis noua o factura de transport, cu TVA 24%.
Conform contractului, clientul nostru din Italia suporta costurile cu transportul incaltamintei. De aceea, noi trebuie acum sa refacturam catre clientul extern transportul efectuat de firma de tranport din Romania.
Intrebarea mea este daca acest transport il facturam cu sau fara TVA, avand in vedere ca noi am dedus tva-ul de pe factura de transport emisa pe numele nostru de catre transportatorul roman.
Va multumesc si astept raspuns.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: octaviaavram
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
