spuneti-mi, va rog, cum procedez: am emis facturi in luna 03.2010 cu servicii software catre persoane impozabile in uniune. Am depus declaratia 390 pentru acestea, dar nu-mi sunt clare urmatoarele lucruri:
la care coloana din jurnalul de vanzari trebuie sa fie incluse, mie programul mi le pune automat la coloana 18, care reprezinta livrari intracomunitare scutite cf art 143(2) b,c, care nu inteleg din codul fiscal ce inseamna, iar eu cred ca ar trebui sa apara la coloana 14 - prestari de servicii intracomunitare. Iar in decontul de tva unde le trec la rd 3 sau 3.1 sau la amandoua?
am sunat la asistenta contribuabili si mi-au raspuns ca se declara in 390 iar cand i-am intrebat de jurnal si decont mi-au zis ca pe acolo pe undeva....
va multumesc.
daiab
Inregistrat la: 02 Aug 2005Offline Ultimul click: May 14 2013 01:28 PM