Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Elena Pana - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Elena Pana

Inregistrat la: 18 Nov 2005
Offline Ultimul click: Feb 01 2018 02:48 PM
**---

Topicele mele

Declaratia 390

08 February 2013 - 11:56 AM

Imi cer scuze daca am dechis gresit acest topic, dar am vazut ca cel de pe 2012 este inchis.
Vreau sa va intreb daca s-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare:
- am transmis online rectificative la declaratiile 390 aferente lunilor noiembrie si decembrie 2012.
- transmisia s-a facut ok...numai ca la scoaterea recipisei am constatat ca pe ea scria ca perioada de raportare decembrie 2012, pentru ambele declaratii.
Sunt foarte sigura ca nu am transmis aceeasi declaratie de doua ori.
Este posibil, avand in vedere Codul de procedura fiscala, cum ca ....corectarea declaratiei se face pana la termenul urmatoarei declaratii, sa mi se preia in baza ANAF, ca declaratie pentru decembrie??
Nu as risca sa mai trimit inca o data rectificativa pe noiembrie, pt ca mi-e teama sa nu-mi zapaceasca sumele!!

Metoda tertului poprit

06 November 2012 - 09:56 AM

In speranta ca am postat unde trebuie acest topic (pentru ca eu consider ca este mai degraba o prblema fiscala/de procedura....nu neaparat contabila :))), solicit din partea dv cateva sfaturi in legatura cu asa zisa "metoda tertului poprit".

Un administrator este cercetat penal pentru ca are restante la plata contributiilor salariale (cele cu retinere la sursa) si a impozitului pe salarii, ca urmare a sesizarii ANAF. Ce-i drept, nu din rea vointa a ramas cu obligatiile neplatite ci din cauza incasarilor cu dificultate a facturilor emise. Cu toate ca toti clientii au fost notificati, s-au calculat penalitati contractuale, s-au facut demersurile amiabile necesare, acestia intarzie plata facturilor, probabil din acelasi motiv: neincasarea de la clientii lor. Din pacate, cei de la politie nu inteleg acest lucru, ba chiar i s-a spus ca era interzis sa plateasca salariile oamenilor, daca nu platea impozitul aferent si contributiile retinute!!! ???

Din cate stiu exista o procedura prin care se poate prezenta la fisc lista debitorilor, pentru ca datoriile societatii sa fie recuperate prin poprire de la acestia. As aprecia daca mi-ati da cateva lamuriri in legatura cu aceasta procedura, intrucat, am vrea sa demonstram totusi, ca exista bune intentii pentru plata.
Eu am vorbit cu inspectorul de la ANAF, dar din cate mi-am dat seama ei evita aceasta procedura. Le-am spus ca am contracte, facturi semnate si acceptate la plata, confirmari de sold, etc.
A urmat cineva aceasta procedura??
Ar fi de ajuns sa depun o cerere in acest sens cu documentatia aferenta??


Va multumesc anticipat,

Proiect de modificare OG 15/1996

03 October 2012 - 07:03 PM

A aparut, pe surse, un proiect de modificare a OG 15/1996 care va limita plafonul de plati cash de la 5.000 lei la 1.000 lei intre pers. juridice.

Eu inca sper sa fie o gluma!! Ma asteptam ca plafoanele de plati si incasari sa se mareasca nu sa se micsoreze!!

impozitare drepturi de autor - topic 2012

23 July 2012 - 08:21 PM

Cred ca am ametit prin Codul Fiscal, pentru a ma lamuri in legatura cu acele contributii sociale care trebuiesc oprite prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit in cazul drepturilor de autor dupa 1 iulie 2012.
Asa ca cer ajutor umil de la dv, pt a ma ajuta sa inteleg mai bine.

Daca am inteles bine: ar trebui retinute CAS 10.5% si CASS 5.5%, daca acestia NU obțin concomitent și următoarele venituri:
- din salarii, asimilate salariilor, din pensii și alte venituri obținute ca urmare a faptului că
aceste persoane sunt sub protecția sau în custodia statului;
- din indemnizații de șomaj;
- din pensii mai mici de 740 lei;
- din activități economice desfășurate ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
- din activități economice desfășurate în cadrul unei întreprinderi familiale;
- din activități economice desfășurate ca ca persoane fizice autorizate
- din profesii libere;
- etc...

Astfel:
Persoanele care obțin veniturile enumerate mai jos:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent,
- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară,
- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, care nu generează o persoană juridică,
- veniturile obținute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
- venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile agricole prevăzute la art. 71 lit.d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare), datorează contribuții sociale individuale si contribuția de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și virării sumelor respective. Contribuțiile se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcție de perioada aleasă.
Nu gasesc nimic despre somaj....

multumesc anticipat!

declaratia 070

03 February 2011 - 02:25 PM

Am o nelamurire despre un aspect la care pur si simplu nu m-am gandit pana acum,...cu toata nebunia declaratiilor pt persoane juridice.
Nu-i asa ca PFA-urile care au calitatea de angajator si care sunt obligate incepand de anul acesta sa depuna declaratiile lunar la ANAF si sa plteasca lunar contributiile aferente salariilor, ar fi trebuit sa depuna o declaratie de mentiuni 070 in termen de 30 zile? Ma refer aici la cabinetele medicale individuale, notari, avocati, etc... Sau asociatiile de proprietari care depuneau si plateau semestrial?
Vai de mine....spuneti-mi va rog, ca se face modificare din oficiu a vectorului fiscal, ... :thumbup:

Cometa SQL