Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
alina1606 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


alina1606

Inregistrat la: 25 Nov 2005
Offline Ultimul click: Sep 06 2022 11:14 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:investitie spatiu inchiriat

15 November 2011 - 01:41 PM

Buna ziua,

Problema mea consta in urmatoarele:
- am inchiriat o cladire de la o societate printr-un contract de chirie
- s-au facut investitii in cladirea respectiva, modernizari pe cheltuiala noastra
- in contract zice ca la sfarsitul contractului respectivele modernizari intra in posesia proprietarului fara nici un fel de plata sau despagubire catre chirias
- modernizarile s-au tratat ca un mijloc fix care se amortizeaza pe perioada contractului, doar ca nu s-au amortizat integral
Intrebarile :
1) Valoarea ramasa neamortizata cum o tratez?Ca o cheltuiala deductibila sau nedeductibila?
2) Trebuie sa ajustez TVA-ul aferent, pentru ca a iesit mai repede de perioada contracului?

Multumesc anticipat.

In topicul:scutire tva export

28 February 2011 - 08:22 AM

Multumesc de raspuns.
Insa tot in dilema sunt, din cauza circularei nr.52657/13.09.2007 semnata de Secretar de stat Catalin Doica, in care se spune ca : "Mentionam ca la o analiza atenta a art. 149 din Codul fiscal se poate remarca ca, in fapt, ajustarea reprezinta o procedura aplicabila atunci cand s-a dedus TVA pentru un bun si ulterior, in perioada de ajustare bunul este ori vandut in regim de scutire, ori este casat, ori isi inceteaza existenta in cadrul activitatii companiei respective din orice alt motiv decat vanzarea cu TVA."

Avand in vedere ca perioada de ajustare este de 5 ani si eu il vand dupa 3 ani, se aplica in cazul meu, sau nu?


Vezi postareamarian.apetre, la Feb 26 2011, 10:36 AM, a spus:

Nu trebuie facuta nici o ajustare, exportul este o operatiune taxabila.
Ajustarea sa face doar in cazurile expres prevazute la art. 149 alin 4.

In topicul:scutire tva export

25 February 2011 - 04:21 PM

Salutare,

Am un utilaj pe care l-am cumparat in 2009 din import (non UE), am platit TVA in vama si alte taxe vamale; in aceeasi luna i-am facut niste imbunatatiri (servicii in UE) cu taxare inversa.
Il vand in 2011 la export intr-o tara non UE si sunt scutit de TVA.
Acum sunt intr-o mare dilema: avans in vedere ca viata respectivului utilaj este de 6 ani si nu s-a amortizat integral, mai trebuie sa fac ajustarea de TVA sau nu?Sunt ft confuza si nu le mai nimeresc..asa ca va rog, help! :thumbup:

Cometa SQL