Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
anamaria.g - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


anamaria.g

Inregistrat la: 12 Dec 2005
Offline Ultimul click: Jan 13 2015 04:37 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:bilant 31.12.2013

01 May 2014 - 04:23 PM

Buna ziua
Va rog sa ma ajutati cu o idee ce sa verific pentru ca la intocmire bilant am necorelatie intre:
F10 R 41 C.2 <> F10 R(13-14-15-17-21-22) C2 , adica 7191<>22717
Suma este mare ,am verificat si partea de sus a bilantului si cea de jos.
Nu imi dau seama ce nu vad si nu stiu ce sa mai verific ca sa ii dau de capat.
In rest toate corelatiile dau
Multumesc anicipat

In topicul:tva prestari servicii intracomunitare

29 July 2011 - 09:30 PM

Buna seara,
Sper ca am postat bine aici si intreabarea mea-daca nu imi cer scuze si merci pentru intelegere :smile:
Asadar: cu serviciile astea intracomunitare -constructii montaj in spatiul UE pentru beneficiar persoana impozabila . Ce nu inteleg eu este asta : firma mea nu este inregistrata ca platitor de tva dar are contract cu o firma din Ue pentru prestarea de lucrari constructii acolo(Franta)
Eu (ca firma romana) pentru a putea presta aceste servicii, inainte de a emite factura trebuie sa ma inregistrez ca platitor de tva pentru aceasta actiune ?
Apoi:
- emit deci facura fara tva (beneficiarul plateste pentru ca acolo este situat imobilul)?
- ma inscriu in ROI?
-fac decont de tva ?
-fac declartia 390?

Multumesc anticipat celor care au amabilitatea de a raspunde. Toate cele bune!

Cometa SQL