Cred ca e vorba de ... export angajator si import angajator ..
Adica daca faci export angajator , aceasta baza de data salvata se poate importa !!!
Daca faci numai generare de Regsitru , acesta din urma este buna de transmis , DAR nu se poate prelua pe alt calculator.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: szega
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 10 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (9 postari)
- Vizualizari: 2188
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
szega nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:RECUPERARE baza de date
20 September 2011 - 03:04 PM
In topicul:noua decl. 101 / depunere in 2010
22 February 2010 - 12:20 PM
DENISA GRIGORITA, la Feb 20 2010, 07:32 PM, a spus:
Stiu si eu DoinaP?...Hmmm, sa facem si noi ,,prostioare ca ei"?
(pt. situatia in care avem de recuperat IP, dar in timpul anului am decl si platit si IM).
Daca la rd.40.1-trecem doar 16% la baza impozabila, iar la rd.3 din CII trecem IP+IM(tot ce am declarat si platit TR.1-3) iar la rd.9 nu completam nimic daca rd.3+rd.4 +rd.6 din CII > Imin pe 8luni.
Si, ca sa fie corect trantesc 710 la trim. in care am declarat I min (chiar daca vrea sa ma penalizeze pt. neplata IM, nu au cum pt. ca l-am platit-doar pt. ,,Rectificativa beata" poate sa ma articuleze-sa zicem).
DAR SIGUR ASTA E O PROSTIE = CU PROSTIA LOR DE PE ANAF!!!!
********Nu ma luati in seama, ca nu mai pot de nervi!******
Daca la rd.40.1-trecem doar 16% la baza impozabila, iar la rd.3 din CII trecem IP+IM(tot ce am declarat si platit TR.1-3) iar la rd.9 nu completam nimic daca rd.3+rd.4 +rd.6 din CII > Imin pe 8luni.
Si, ca sa fie corect trantesc 710 la trim. in care am declarat I min (chiar daca vrea sa ma penalizeze pt. neplata IM, nu au cum pt. ca l-am platit-doar pt. ,,Rectificativa beata" poate sa ma articuleze-sa zicem).
DAR SIGUR ASTA E O PROSTIE = CU PROSTIA LOR DE PE ANAF!!!!
********Nu ma luati in seama, ca nu mai pot de nervi!******
Cred ca am gasit solutia .... treceti in Rindul 3 impozit pe profit + impozit minim declarat in 2009
( pe fisa de platitor este trecut la impozit pe profit si impozitul minim )
sa vedeti ca se rezolva
putem sa trecem si suma declarata ca impozit minim .... la rindul 5 , nu se schimba nimic
in acest caz nu mai trebuie sa facem rectificative ...
la mine a mers , sper sa mearga in toate cazurile
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: szega
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
