Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Cristina Vanghele - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Cristina Vanghele

Inregistrat la: 11 Feb 2006
Offline Ultimul click: Jan 03 2013 05:28 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Factura proforma inregistrata in contabilitate

03 April 2012 - 08:56 AM

As inregistra asa:

% = 401
408
4428

in 03 aprilie

371= 408
4426=4428

In topicul:tva prestari servicii intracomunitare

30 March 2012 - 12:19 PM

Eu am gasit asa in codul fiscal:



ART. 153^1 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 și care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului



Deci clar tb sa te inregistrezi in scop TVA si apoi ROI (nu cred ca presupune control ANAF)

In topicul:verificare bilant finante

21 February 2012 - 12:08 PM

Ordinul 2374 e impreuna cu OMFP 1752 abrogat la aparitia lui OMFP 3055.
La functiunea conturilor, referitor la 461, acesta se crediteaza printre altele:

"– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decat propriii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);"

Deci inteleg ca, analiticele de salariati pot sta bine mersi in 542 si soldul la 31 decembrie sa fie diferit de 0.
Gresesc?

In topicul:declaratia 112 / 2011

05 January 2012 - 12:05 PM

Vezi postarealucian3010, la 27 December 2011 - 12:06 PM, a spus:

Imi cer scuze Otilia. Ai dreptate ca intotdeauna. Inca o data te rog sa primesti scuzele mele. Sper totusi ca este cineva care s-a mai intalnit cu aceasta problema si-mi poate da un raspuns. Dupa mine singura varianta ar fi ca la rubrica "Data plecarii" sa nu mai fie completat nimic, dar atunci nu as mai respecta instructiunile de completare ale D112.

de pe site-ul ANAF

Întrebare : Caseta Data plecării trebuie completată de angajator când salariatul intră în

concediu de creştere a copilului până la 2 ani?

La fel, Data angajare se completează la reluarea activităţii la angajator de către aceste persoane ?

Raspuns: Pentru persoanele care intra in concediu crestere copil se va completa data

plecarii de la angajator (care corespunde cu ultima zi de activitate la angajator, aceasta urmand sa

intre in concediu pentru crestere copil), iar data angajarii se completeaza in momentul

reintoarcerii la lucru a persoanei la angajator. Aceasta persoana va fi raportata in perioada cat se

afla in concediu ingrijire copil de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale conform art. 2963

litera f) pct.2 din OUG117/2010 care la randul sau va completa atat data angajarii (data de la care

persoana incepe concediul pentru crestere copil) si data plecarii (data cand aceasta persoana

inceteaza acest concediu).


http://static.anaf.r...i_frecvente.pdf

In topicul:somajul tehnic - contributii salarii, legislatie

03 January 2012 - 11:53 AM

Va cer si eu ajutorul in urmatoarea problema:

Salariatul este suspendat toata luna cf. art. 51 alin. 1 lit. d din Codul Muncii (asa-numitul "somaj tehnic"). Ore lucrate 0, indemnizatie 75% din salariu, calcul contributii la aceasta valoare. D112 imi spune ca nu poate valida 0 ore lucrate si baza de calcul > 0, desi exact asta este situatia: adica nu a lucrat deloc, dar primeste venituri la care se retin contributiile. Cum sa introduc situatia de somaj tehnic in D112?

Saga scoate D112 cu sectiunea A! Ori eu nu am nicio zi lucrata! Contractul este suspendat!
Daca aleg Sectiunea B, B1 si completez doar numar de ore suspendate si venit realizat imi spune iar ca este incorect!

Daca puteti sa imi oferiti o solutie fericita v-as ramane recunoscatoare!

Cometa SQL