Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
andreea cristina - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


andreea cristina

Inregistrat la: 28 May 2006
Offline Ultimul click: Mar 19 2019 09:17 PM
-----

Topicele mele

CASS din 2013 regularizari primite in 2018

15 March 2019 - 03:07 PM

Buna ziua.

Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns la nedumerirea mea: am platit in anul 2018 o suma reprezentand regularizari CASS aferente anului 2013 si as vrea sa stiu cum sa o incadrez ca si cheltuiala (deductibila sau nedeductibila) la calculul venitului net impozabil pentru 2018.

Multumesc pentru timpul acordat

Clasificare activitati dependente in 2019

13 March 2019 - 11:39 AM

Buna ziua,

As dori sa discut aici problema legata de incadrarea veniturilor dependente sau independente pentru PFA. Ca si exemplu, se da un PFA pe partea de IT (dezvoltare software, consultanta) care efectueaza serviciile de la sediul propriu (remote), pe hardware propriu si are un singur client, un SRL din Romania, situat la distanta.
Din cate am citit, ANAF poate sa decida incadrarea unei activitati ca si dependenta, caz in care se platesc ceva taxe in plus.

Daca ma uit in codul fiscal (https://static.anaf....me_30012019.htm) specifica:

Citeaza

3. activitate independentă - orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:
3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii

Daca e sa le iau pe rand:
3.1. - OK - deoarece se lucreaza la sediul PFA, exista libertatea de a alege locul si programul
3.2. - OK? - daca nu exista in contract in care sa se specifice clauza de exclusivitate, asta nu inseamna ca PFA are libertatea de a alege si alti clienti? De ce ar fi nevoie de facturi de la mai multi clienti?
3.3 - ? - nu stiu cum se raporteaza asta la servicii IT
3.4 - OK ? - serviciile se realizeaza pe PC-ul PFA, conexiune proprie internet, hardware propriu. Asta cred ca intra la patrimoniu. Daca clientul ofera licente software care sa permita oferirea serviciilor conform cerintelor, mai este valabil acest lucru?
3.5 - OK - nu e valabil acest lucru pentru toate PFA?
3.6 - nu este cazul
3.7 - OK ? - aici nu e clar, nu orice PFA are libertatea de a desfasura activitatea direct?

Ce parere aveti?
Multumesc petru timpul acordat.

Taxe catre alte tari in urma vanzarii de software

04 August 2016 - 02:39 PM

Buna ziua.

Se da urmatoarea situatie: PFA, neplatitor de Tva in Romania dar inregistrat in ROI, pune spre vanzare in Google Play o aplicatie software. La instalare este gratuita dar cu anumite sectiuni blocate,utilizatorul avand posibilitatea deblocarii lor in urma achitarii unui pret (in app purchase). Google se ocupa cu colectarea si virarea TVA-ului catre clientii finali dar doar pentru cei aflati in UE si alte cateva mici exceptii. In rest,spune ca ne revine noua obligatia de a declara,colecta si/sau vira mai departe tva-ul si alte taxe existente catre celalalte tari. (in Brazilia de exemplu exista o taxa de 25%,In Japonia o alta taxa,etc).
In urma incasarii pretului de la un client, nu se primeste alt document ca dovada a incasarii,decat un Order in care nu se precizeaza numele clientului ci doar adresa partiala si tara de provenienta.

Mi se par niste treburi complicate si incarcate de multa responsabilitate asa ca mi-as dori foarte mult sa ma ajutati, daca ati putea si ati dori, cu sfaturi si informatii ca sa stiu si eu ce am de facut. Nici macar nu stiu la cine ar trebui sa mai apelez; probabil la un consultant fiscal sau financiar....ca sa "ma luminez" si eu cu toata situatia in care ma aflu.
Iar legat de ce declaratii ar trebui sa depun si aici.... nici asta nu mai stiu sigur pentru ca pe unde am intrebat, nimeni nu mi-a dat un raspuns sigur sau concret.

Va multumesc pentru timpul acordat si astept cu nerabdare niste lamuriri.

indemnizatie concediu pt boli speciale

19 April 2008 - 10:21 PM

Buna seara oameni buni!

Ieri am paticipat la o discutie referitoare la urmatoarea situatie: un angajat diagnosticat cu cancer a avut in decursul unui an mai multe luni de concediu medical cu acel cod care include aceasta boala; in 7-8 luni a venit normal la serviciu,beneficiind de venit salarial,iar in ultimele 4 luni din an a avut concedii de boala lunare.

Stiu ca acordarea indemnizatiei in cazul unei astfel de boli nu este conditionata de realizarea stagiului de cotizare si baza lunara de calcul a contributiei pt concedii si indemnizatii nu poate depasi pragul a 12 salarii minime brute pe tara. Ceea ce vreau sa zic in continuare este ca in timpul acelor 4 luni de concediu de boala, societatea i-a mai acordat salariatului niste sume de bani sub forma de prime,nu stiu sigur,dar cert este ca venitul acestuia a fost destul de mare in acele 4 luni de concediu de boala,dar baza de calcul nu a depasit plafonul admis.

Intrebarea mea este: in cazul in care trebuie calculata si in urmatoarea luna indemnizatia pt concediu de boala,se vor lua obligatoriu in baza de calcul ultimele 6 luni (care sunt preponderente cu concedii de boala lunare,iar fondul pt sanatate este mare din cauza acelor sume date de catre societate in plus salariatului) sau se pot lua in considerare lunile "mai vechi" in care salariatul a avut venit normal??

Mentionez ca problema care se ridica de fapt, este aceea a unui eventual control caruia probabil "i-ar sari in ochi" venitul mare pe care l-a primit bolnavul in lunile cu concediile de boala...

Va multumesc pt rabdarea cu care ati citit acest mesaj!

Cometa SQL