Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
tiniu - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


tiniu

Inregistrat la: 13 Jun 2006
Offline Ultimul click: Private
-----

Topicele mele

tva in vama

15 October 2010 - 02:03 PM

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta:

- A persona impozabila intrgistrata in scopuri de TVA in Italia
- B persona impozabila intrgistrata in scopuri de TVA in Romania
- C persona impozabila din India

A importa bunuri din India cu destinatia la persoana B din Romania. B din Romania plateste TVA in vama in Romania pentru bunurile importate din INDIA.

Pe declaratia vamala de import apar urmatoarele informatii:

Expeditor /exportator: A, DIN iTALIA

Destinatar: B, din Romania

Tara de origine: India

Pe langa Declaratia Vamala de Import avem si factura emisa de firma A din Italia, factura ce apare mentionata pe Declaratia vamala de import.

Factura de la persoana C india este mentioneaza pe factura" la ordinul firmei din Italia marfa se livreaza la firma B din Romania, firma ce achita TVA-UL in vama.

Avand in vedere cele prezentate cat si faptul ca firma B din Romania are: DVI de la vama, factura la firma A din Italia, declara acesta operatiune in dECLARATIA 390, dar in decontului de Tva, unde trebuie sa raportez acesta achizitie ?

MULTUMESC,

DELIA

avans imobil 2007

16 July 2010 - 10:40 AM

Buna ziua,

am urmatoarea speta: in 2007 am platit avans cu taxare inversa pentru achizitia unui imobil. In 2010 se finalizeaza contractul, valoarea totala a imobilului este 100000eur plus tva, avansul platit cu taxare inversa 50000eur.

pozitiile pe factura sunt:

poz.1.vanzare imobill 100000 eur *19%, numai ca aici este inscris 9500, reprezentand diferenta de 19% aplicat la restul de plata
poz 2. storno avans 50000 taxare inversa.

a fost corect intocmita factura? platesc tva 19% doar pentru diferenta de achitat, adica 50000eur?

multumesc!

modificari legislatie

28 June 2010 - 05:00 PM

Buna ziua,

Sunt destul de confuza in privinta modificarilor ce vor interveni de la 1 iulie 2010.....sunt expert contabil - cabinet individual si nu stiu daca se vor aplica la veniturile realizate toate contributiile salariale. In acest moment platesc 16 % plus sanataea 5.5%.
Astept si alte pareri,

Multumesc,
Delia

avansuri intracomunitare, decl 092, 390

25 March 2010 - 11:30 PM

Buna seara,

Speta: platesc avans pentru achizitii de bunuri intracomunitare pe 24 martie, nu imi trimit factura de avans, perioada mea fiscala in acest moment este trimestrul calendaristic. Intrebari :

Cand depun 092, declaratie ce imi schimba perioada fiscala?
emit autofactura daca nu primesc factura de la furnizorul extern?
cum declar in 390, achizitie de bunuri?


Multumesc,

Delia

impozitul minim

09 June 2009 - 10:40 PM

buna seara...

in primul rand vreau sa le multumesc persoanelor care mi-au raspuns la intrebarile anterioare....insa, din pacate, am din nou nevoie de ajutor legat de "marele impozit forfetar".
Platesc impozit in situatia in care societatea se afla in procedura de dizolvare din data de 04.05.2009....? Am de Reg. Comertului hotararea plus certificatul de mentiuni.....am vazut ca in HG 44/2009 se face referire doar la societatile care isi suspenda temporar activitatea in baza art 237 din legea 31/1990.


Multumesc,

Delia

Cometa SQL