Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
tiniu - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


tiniu

Inregistrat la: 13 Jun 2006
Offline Ultimul click: Private
-----

Topicele mele

tva in vama

15 October 2010 - 02:03 PM

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta:

- A persona impozabila intrgistrata in scopuri de TVA in Italia
- B persona impozabila intrgistrata in scopuri de TVA in Romania
- C persona impozabila din India

A importa bunuri din India cu destinatia la persoana B din Romania. B din Romania plateste TVA in vama in Romania pentru bunurile importate din INDIA.

Pe declaratia vamala de import apar urmatoarele informatii:

Expeditor /exportator: A, DIN iTALIA

Destinatar: B, din Romania

Tara de origine: India

Pe langa Declaratia Vamala de Import avem si factura emisa de firma A din Italia, factura ce apare mentionata pe Declaratia vamala de import.

Factura de la persoana C india este mentioneaza pe factura" la ordinul firmei din Italia marfa se livreaza la firma B din Romania, firma ce achita TVA-UL in vama.

Avand in vedere cele prezentate cat si faptul ca firma B din Romania are: DVI de la vama, factura la firma A din Italia, declara acesta operatiune in dECLARATIA 390, dar in decontului de Tva, unde trebuie sa raportez acesta achizitie ?

MULTUMESC,

DELIA

avans imobil 2007

16 July 2010 - 10:40 AM

Buna ziua,

am urmatoarea speta: in 2007 am platit avans cu taxare inversa pentru achizitia unui imobil. In 2010 se finalizeaza contractul, valoarea totala a imobilului este 100000eur plus tva, avansul platit cu taxare inversa 50000eur.

pozitiile pe factura sunt:

poz.1.vanzare imobill 100000 eur *19%, numai ca aici este inscris 9500, reprezentand diferenta de 19% aplicat la restul de plata
poz 2. storno avans 50000 taxare inversa.

a fost corect intocmita factura? platesc tva 19% doar pentru diferenta de achitat, adica 50000eur?

multumesc!

modificari legislatie

28 June 2010 - 05:00 PM

Buna ziua,

Sunt destul de confuza in privinta modificarilor ce vor interveni de la 1 iulie 2010.....sunt expert contabil - cabinet individual si nu stiu daca se vor aplica la veniturile realizate toate contributiile salariale. In acest moment platesc 16 % plus sanataea 5.5%.
Astept si alte pareri,

Multumesc,
Delia

avansuri intracomunitare, decl 092, 390

25 March 2010 - 11:30 PM

Buna seara,

Speta: platesc avans pentru achizitii de bunuri intracomunitare pe 24 martie, nu imi trimit factura de avans, perioada mea fiscala in acest moment este trimestrul calendaristic. Intrebari :

Cand depun 092, declaratie ce imi schimba perioada fiscala?
emit autofactura daca nu primesc factura de la furnizorul extern?
cum declar in 390, achizitie de bunuri?


Multumesc,

Delia

Cometa SQL