Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
mioara.m - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


mioara.m

Inregistrat la: 28 Sep 2006
Offline Ultimul click: Jul 10 2012 08:27 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Decl. 300 / topic 2012

04 May 2012 - 09:46 AM

Va rog, astept un raspuns de la cineva!

In topicul:Model completare registru inventar

03 May 2012 - 07:04 AM

Spre rusinea mea am aceeasi problema.
De exemplu, la 31 dec mijl fixe ar trebui trecute la valoarea de intrare sau la valoarea ramasa neamortizata?
Obiectele de inventar, care constituie cheltuiala in momentul darii in folosinta, le mai trecem in Registrul inventar la sfarsitul anului?
Vad ca la intrebarea colegei noastre nua raspuns nimeni!

In topicul:Decl. 300 / topic 2012

02 May 2012 - 07:38 AM

Buna ziua!
Am emis in luna aprilie o factura (invoice) catre o soc din Suedia, comision pentru promovarea produselor acesteia in Romania.
Din cate stiu factura trebuie raportata prin D300 si D390.
Pana acum am avut numai achizitii intracomunitare si nu-mi este f. clar la ce randuri trebuie raportata aceasta factura in Decontul de TVA.
Va raman indatorata pentru ajutor!

In topicul:Impozit cesiune parti sociale

11 April 2011 - 09:42 AM

Imi cer scuze ca postez topic nou dar la celelalte topicuri nu am gasit un raspuns integral.
In cadrul unui SRL cu 4 asociati s-a facut o cesiune de parti sociale in sensul ca un asociat s-a retras definitiv cesionand partile sale sociale catre 2 dintre ceilalti asociati.
Cesiunea s-a facut la o valoare mai mare decat valoarea nominala a partilor sociale.
Conform Codului Fiscal impozitul pe castigul din instrainarea partilor sociale ar fi trebuit platit de dobanditori (cesionari), acestia retinand impozitul din suma platita cedentului.
Problema este ca, conform actului de cesiune, cedentul declara in fata notarului ca "a primit integral pretul cesiunii".
In acest caz cine trebuie sa plateasca impozitul pe castigul din instrainarea partilor sociale, unde si pe baza caror documente?
Care este termenul limita pana la care trebuie platit acest impozit?
Solicit aceste raspunsuri pentru ca am primit informatii contradictorii!
Va multumesc!

In topicul:administrator firma, diverse aspecte

30 March 2011 - 07:51 AM

Multumesc mult, citisem din lege, dar de prevederile celor doua OG nu stiam!
Multumesc mult inca o data!

Cometa SQL