Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
catalin87 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


catalin87

Inregistrat la: 20 Jan 2007
Offline Ultimul click: Jul 16 2012 06:37 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:Monografie constructii

07 October 2009 - 07:31 AM

Faci inregistrarea in 3028 si apoi in functie de momentul folosirii lor in realizarea lucrarii ( daca se face in acea luna )se da totul pe 6028 , adica in consum. Pentru firma constructoare acestea sunt materiale consumabile, nicidecum obiecte de inventar , dupa terminarea lucrarii aceste materiale sunt la beneficiar nu la constructor in produsul realizat pe care in facturezi .

In topicul:cheltuieli de constituire

22 July 2009 - 11:27 AM

Daca la constituire firma si inceperea activitatii ai constituit 201 si ai facut amortizare , pentru cheltuieli ulterioare nu se mai trec in 201 ci in 635 ca taxe 9 cheltuieli ale perioadei).

Cometa SQL