Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
jani76 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


jani76

Inregistrat la: 22 Jan 2007
Offline Ultimul click: Feb 16 2012 11:19 PM
-----

Topicele mele

Ajutor cazuri de livrari intracomunitare!

05 February 2010 - 12:17 PM

Buna ziua!
As dori niste pareri referitoare la urmatoarele situatii de livrari intacomunitare si modul lor de declarare in Decl.390 si Dec.300 :
-1) Daca societatea A din Romania cu cod TVA in RO livreaza bunuri la un client B din Germania cu cod TVA in GER, dar inainte ca marfa sa ajunga in GER bunurile trebuie trimise spre prelucrare la un furnizor prelucrator C din Romania al lui
B (astfel pe factura emisa de A catre B apare adresa de livrare din Romania a firmei C), deci d.p.v. al lui A marfa se livreaza direct la C fara sa ajunga intai la B care se scuteste sa trimita el spre prelucrare bunurile catre C, iar valoarea facturii in EUR fara TVA este platita de B catre A , firma A poate face factura externa fara TVA(scutit cu drept de deducere) catre B si daca il declara in Decl.390 si in Dec.300 la livrari intracomunitare scutite cu drept de deducere?
-2) Daca societatea A din Romania cu cod TVA in RO livreaza bunuri la un client B din Polonia cu cod TVA in RO(deci se inregistreaza in Romania), dar inainte ca marfa sa ajunga in POL bunurile trebuie trimise spre prelucrare la o firma C din Romania(reprezentanta lui B in Romania)( astfel pe factura emisa de A catre B apare adresa de livrare din Romania a firmei C), deci d.p.v. al lui A marfa se livreaza direct la C, care dupa o prelucrare minora ulterior o va livra la B, iar valoarea facturii externe emise de A catre B este achitata in EUR cu TVA 19% de catre B(care are Cod TVA in RO), deci firma A poate face factura externa cu TVA 19% catre firma B, aceasta livrare neconsiderandu-se d.p.v. al lui A o LIC ci doar o livrare interna facturat cu TVA 19%? Deci A nu-l declara in Decl.390 ci doar in Dec.300 la randul livrari de bunuri interne cu TVA 19%?

Cometa SQL