Buna ziua,
Sa zicem ca am in luna sept 2009 o LIC catre Franta. Transportul se realizeaza in sept, dar inteleg ca am posibilitatea facturarii pana cel tarziu in 15 oct 2009, data exigibilitatii TVA.
In ce masura e OK sa inreg in oct in baza facturii emise veniturile din vanzarea produselor livrate in sept ?
Intreb asta pentru ca m-ar ajuta mult la impozitul pe profit aferent trim 3 care in ideea in care ar fi mai mic, as plati aceeasi suma si la trim 4 si pana la regularizarea din 2010 ar fi un ragaz frumusel.
Asadar, inregistrez veniturile din vanzarea produselor in sept si in baza carui document contabil?
Sau, inregistrez veniturile respective in oct, deci in trim 4, in baza facturii emise pana cel tarziu in 15 oct?
Cum ar fi mai bine sa fac ca sa n-am probleme cu fiscul pe linie de calcul impozit profit?
Sper ca m-am facut inteles.
Va multumesc
Nu ma poate ajuta nimeni?
gore
Inregistrat la: 22 Feb 2007Offline Ultimul click: Mar 13 2013 03:30 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume

