Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
miron ionescu - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


miron ionescu

Inregistrat la: 02 Mar 2007
Offline Ultimul click: Jan 04 2012 07:03 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:IMPOZIT PROFIT - Noutati 2010

12 April 2010 - 07:59 AM

Nici un luminat la minte?

In topicul:IMPOZIT PROFIT - Noutati 2010

08 April 2010 - 03:19 PM

In concluzie cum facem fratilor cu impozitul dupa noua modificare OUG nr. 22/2010? Care a inteles corect ar trebui sa-si expuna cunostintele sa inteleaga toata lumea o data pentru totdeauna. Eu am cateva variante de societate :

Varianta 1: SRL infiintat in anul 2010
Varianta 2: SRL infiintat in anul 2009 (nu a platit impozit minim) a) - platitor de impozit pe venit (micro) cu profit inregistrat la sfarsitul anului
b) - platitor de impozit pe profit cu profit inregistrat la sfarsitul anului
c)- platitor de impozit pe venit (micro) cu pierdere inregistrata la sfarsitul anului
d) - platitor de impozit pe profit cu pierdere inregistrata la sfarsitul anului


Varianta 3: SRL infiintat inainte de 2009 (a platit forefatar) -a) - platitor de impozit pe venit (micro) cu profit inregistrat la sfarsitul anului
-b) - platitor de impozit pe profit cu profit inregistrat la sfarsitul anului
-c)- platitor de impozit pe venit (micro) cu pierdere inregistrata la sfarsitul anului
- d) - platitor de impozit pe profit cu pierdere inregistrata la sfarsitul anului

Cred ca astea ar fi cam toate variantele. Daca mai sunt altele expuneti-le. Va rog sa explicati ce trebuie sa le platim "escrocilor astora". Multumesc.

In topicul:declaratii firma fara activitate

08 February 2010 - 06:17 PM

Dana iti multumesc frumos pentru raspunsul prompt. Registrele sunt cumparate, am inregistrat obiectele de inventar, cheltuielile de constituire totul e in regula. Problema o reprezinta 394 ca nu am depus o deloc. 394 nu se depune cu zero. Asta e greseala mea. 300 l am depus cu zero asta se poate regulariza dar 394 nu cred ca mi-o primesc "astia" tinand cont ca nu am depus o deloc. Ai vreo idee referitor la problema asta? pt 394 este si o amenda aberant de mare. Nu stiu ce sa fac daca exista vreo solutie, daca nu ce sa fac sa merg pe burta? poate nu se prind "astia" :smile: .

Multumesc.

In topicul:declaratii firma fara activitate

05 February 2010 - 01:21 PM

In 2009, au fost achizitionate, 394 nu am depus daca 300 am depus o pe zero. Am considerat-o fara activitate dar presimt ca este o greseala la mijloc. Societatea este infiintata in noiembrie 2009, in dec a achizitionat casa de marcat. Nu a inregistrat nici un venit, nu are cont bancar.

In topicul:declaratii firma fara activitate

05 February 2010 - 12:34 PM

Ce facem cu TVA ul din factura pentru achizitionare stampila si casa de marcat daca am depus declaratie ca firma nu are activitate in loc de bilant si toate declaratiile pe zero 300, 100, 392 A, si 094?

Cometa SQL