Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
evvy - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


evvy

Inregistrat la: 02 Apr 2007
Offline Ultimul click: Oct 16 2016 07:59 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:OG 58/2010 Modificari la Cod Fiscal cu 01 iulie 2010

29 June 2010 - 06:22 PM

si pe baza facturii ,retine platitorul de venit aceste contributii????Pentru ca eu lucrez pe baza de contract de prestari servicii,si emit factura .Cand imi retine.cand imi plateste?Am restante de 90 de zile de incasat,si facturi emise pentru ei.
Daca imi retine contributia de 10,5% de exemplu ,si el va plati dupa mine (pe baza facturii emise?) cas-ul? Daca am 20 de clienti,cine va determina ,si pe ce baza suma de 5 salarii medii brute?! :lnr (1):

In topicul:modificari legislatie

28 June 2010 - 05:20 PM

Vezi postareatiniu, la Jun 28 2010, 06:00 PM, a spus:

Buna ziua,

Sunt destul de confuza in privinta modificarilor ce vor interveni de la 1 iulie 2010.....sunt expert contabil - cabinet individual si nu stiu daca se vor aplica la veniturile realizate toate contributiile salariale. In acest moment platesc 16 % plus sanataea 5.5%.
Astept si alte pareri,

Multumesc,
Delia
Parea mea este ,ca suntem independenti,desi la un criteriu (lit.c) s-ar putea sa ne incadram,daca am cunoaste definitia exacta a prestatiei fizice s i a capacitatii intelectuale.Nu inteleg definitia activitatii dependente,Asa toata profesiile liberale si toti PFA ,Intrep Indiv.pot fi considerate dependente!
Apropo de sanatate,pe 2009 ,cota a fost 6,5%!!!!!!(Vezi legea bugetului pe 2009).Si eu de cateva zile am aflat,si Cjas Mures a calculat diferenta odata cu depunerea declaratiei pentru regularizarea venitului pe 2009 ,dar fara majorari.Nici cei de la CNAS nu au fost atenti anul trecut si au luat 5,5% la stabilirea bugetului pe 2009!

In topicul:Intrebare referitoare la profesiile liberale

28 June 2010 - 05:13 PM

Vezi postarealilic, la Jun 28 2010, 05:58 PM, a spus:

Nu stiu sigur daca pun intrebarea unde trebuie, dar sper sa fie cineva aici care sa ma poata lamuri si pe mine. Eu sunt traducator si incepand de anul acesta m-am inregistrat la finante ca sa prestez servicii independent. Am o nelamurire referitoare la platile pe care clientii le fac prin transfer: este obligatoriu in acest sens sa imi deschid un cont in banca ca persoana juridica, sau pot folosi orice cont bancar al meu?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Trebuie sa deschizi un cont bancar pe firma(PFA) .In acestea faci tranzactii numai in legatura cu afacerea ta.Evident bancile te vor trata altfel,deci comisioane mai mari decat la persoana fizica.

In topicul:calcul impozit venit microintreprinderi - cota forfetara

10 October 2009 - 07:15 PM

Va rog sa expuneti parerea dvs in legatura cu urmatorul caz.
O microintreprindere in trim II are impozit micro calculat conform Cod fiscal 945 lei.
Conform OG34/2009 este obligat sa achite 4300 lei impozit minimpe 2009.
Deci in trim II (4300/12)*2=717 <951 lei,deci datoreaza si achita 951 lei.
In trim III are impozit micro calculat 995,dar impozitul minim este 1075 deci datoreaza 1075 lei!?
Nu se tine cont ca in trim II a achitat cu 234 lei mai mult decat cel minim?Og34 nu se refera la modul de realculare a impozitului micro,trateaza la pct.8 din OG34 separat, fara a face o referire cand se recalculeaza ,in trmestrul 4 prin analogie la HG.488,pct.11.3?

Duc mai departe idea mea,si expun urmatoarele:
Daca in trim IV impozit 3%=1000<1075 ,achita minimul 1075.
Cumulat pe 2009 trim II+trim III+trim IV va fi:
impozit 3% datorat=2946
impozit minim de achitat=2867 <2946
Deci obligatia pe plata este 2946,s-a achitat 951+1075+1075=3101
Ce se intampla cu diferenta de 3101-2946=155 lei???

Cometa SQL