Daca imi retine contributia de 10,5% de exemplu ,si el va plati dupa mine (pe baza facturii emise?) cas-ul? Daca am 20 de clienti,cine va determina ,si pe ce baza suma de 5 salarii medii brute?!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: evvy
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 5 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (5 postari)
- Vizualizari: 962
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
Postari ale mele
In topicul:OG 58/2010 Modificari la Cod Fiscal cu 01 iulie 2010
29 June 2010 - 06:22 PM
si pe baza facturii ,retine platitorul de venit aceste contributii????Pentru ca eu lucrez pe baza de contract de prestari servicii,si emit factura .Cand imi retine.cand imi plateste?Am restante de 90 de zile de incasat,si facturi emise pentru ei.
Daca imi retine contributia de 10,5% de exemplu ,si el va plati dupa mine (pe baza facturii emise?) cas-ul? Daca am 20 de clienti,cine va determina ,si pe ce baza suma de 5 salarii medii brute?!
Daca imi retine contributia de 10,5% de exemplu ,si el va plati dupa mine (pe baza facturii emise?) cas-ul? Daca am 20 de clienti,cine va determina ,si pe ce baza suma de 5 salarii medii brute?!
In topicul:modificari legislatie
28 June 2010 - 05:20 PM
tiniu, la Jun 28 2010, 06:00 PM, a spus:
Buna ziua,
Sunt destul de confuza in privinta modificarilor ce vor interveni de la 1 iulie 2010.....sunt expert contabil - cabinet individual si nu stiu daca se vor aplica la veniturile realizate toate contributiile salariale. In acest moment platesc 16 % plus sanataea 5.5%.
Astept si alte pareri,
Multumesc,
Delia
Sunt destul de confuza in privinta modificarilor ce vor interveni de la 1 iulie 2010.....sunt expert contabil - cabinet individual si nu stiu daca se vor aplica la veniturile realizate toate contributiile salariale. In acest moment platesc 16 % plus sanataea 5.5%.
Astept si alte pareri,
Multumesc,
Delia
Apropo de sanatate,pe 2009 ,cota a fost 6,5%!!!!!!(Vezi legea bugetului pe 2009).Si eu de cateva zile am aflat,si Cjas Mures a calculat diferenta odata cu depunerea declaratiei pentru regularizarea venitului pe 2009 ,dar fara majorari.Nici cei de la CNAS nu au fost atenti anul trecut si au luat 5,5% la stabilirea bugetului pe 2009!
In topicul:Intrebare referitoare la profesiile liberale
28 June 2010 - 05:13 PM
lilic, la Jun 28 2010, 05:58 PM, a spus:
Nu stiu sigur daca pun intrebarea unde trebuie, dar sper sa fie cineva aici care sa ma poata lamuri si pe mine. Eu sunt traducator si incepand de anul acesta m-am inregistrat la finante ca sa prestez servicii independent. Am o nelamurire referitoare la platile pe care clientii le fac prin transfer: este obligatoriu in acest sens sa imi deschid un cont in banca ca persoana juridica, sau pot folosi orice cont bancar al meu?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
In topicul:calcul impozit venit microintreprinderi - cota forfetara
10 October 2009 - 07:15 PM
Va rog sa expuneti parerea dvs in legatura cu urmatorul caz.
O microintreprindere in trim II are impozit micro calculat conform Cod fiscal 945 lei.
Conform OG34/2009 este obligat sa achite 4300 lei impozit minimpe 2009.
Deci in trim II (4300/12)*2=717 <951 lei,deci datoreaza si achita 951 lei.
In trim III are impozit micro calculat 995,dar impozitul minim este 1075 deci datoreaza 1075 lei!?
Nu se tine cont ca in trim II a achitat cu 234 lei mai mult decat cel minim?Og34 nu se refera la modul de realculare a impozitului micro,trateaza la pct.8 din OG34 separat, fara a face o referire cand se recalculeaza ,in trmestrul 4 prin analogie la HG.488,pct.11.3?
Duc mai departe idea mea,si expun urmatoarele:
Daca in trim IV impozit 3%=1000<1075 ,achita minimul 1075.
Cumulat pe 2009 trim II+trim III+trim IV va fi:
impozit 3% datorat=2946
impozit minim de achitat=2867 <2946
Deci obligatia pe plata este 2946,s-a achitat 951+1075+1075=3101
Ce se intampla cu diferenta de 3101-2946=155 lei???
O microintreprindere in trim II are impozit micro calculat conform Cod fiscal 945 lei.
Conform OG34/2009 este obligat sa achite 4300 lei impozit minimpe 2009.
Deci in trim II (4300/12)*2=717 <951 lei,deci datoreaza si achita 951 lei.
In trim III are impozit micro calculat 995,dar impozitul minim este 1075 deci datoreaza 1075 lei!?
Nu se tine cont ca in trim II a achitat cu 234 lei mai mult decat cel minim?Og34 nu se refera la modul de realculare a impozitului micro,trateaza la pct.8 din OG34 separat, fara a face o referire cand se recalculeaza ,in trmestrul 4 prin analogie la HG.488,pct.11.3?
Duc mai departe idea mea,si expun urmatoarele:
Daca in trim IV impozit 3%=1000<1075 ,achita minimul 1075.
Cumulat pe 2009 trim II+trim III+trim IV va fi:
impozit 3% datorat=2946
impozit minim de achitat=2867 <2946
Deci obligatia pe plata este 2946,s-a achitat 951+1075+1075=3101
Ce se intampla cu diferenta de 3101-2946=155 lei???
In topicul:impozitul minim
15 July 2009 - 08:03 PM
Va rog lamuriti-ma si pe mine.
In OUG34.pct.5 scrie:"....Prin exceptie d la prevederile alin.(6),contribulabilii prevazuti la alin (1),nou infiintati efectueza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale ,prevazut la art.18 alin (3) ,recalculat in modcorespunzator pentru perioada impozabila respectiva."
Deci supa parerea mea contribuabilii noi infiintati de la art.34 alin(1) din din Legea 571/2003 (toti ,nu numai de la lit.a,ci si de la lit.b!!!) platesc impozitul minim de 2200 corespunzator prioadei impozabile.
IN HG.488 normele de aplicare a modificarii ,la pct.11.6 scrie:"Contribuabilii infiintati in cursul anului nu intra sub incidena prevederilor art.18 alin.2 pentru anul in vcare se inregistreaza la oficiul registrului comertului,insa acestia sunt obligati la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal".
Adica ei nu compara impozitul pe profit cu impozitul minim prevazut transelor de venit ,cum este prevazut in art.18 alin.2 ci vor plati conform art.34 alin.7 (modificat prin OUG.pct.5!!)
din cele mai sus aratate am inteles ca noii infiintati platesc impozit minim aferent primei transe de venit(2200 lei).
In Ordin 1290 ,privind modelul formularului 100 ,la pct.3.2 ...
"randul 1.1 nu se completeaza pentru pozitiile 2,3 si 4 din nomencaltorul obligatiilor de plata la bugetul de stat de catre contribuabilii prevazuti la..................,cei infiintati in cursul anului ,cei aflati in inactivitate temporar...."
Deci nu mai declar si platesc impozitul minim!
Ce fac atunci ,declar la datorat platile anticipate prevazut la pct.5 din ordonanta???
Va multumesc!
In OUG34.pct.5 scrie:"....Prin exceptie d la prevederile alin.(6),contribulabilii prevazuti la alin (1),nou infiintati efectueza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale ,prevazut la art.18 alin (3) ,recalculat in modcorespunzator pentru perioada impozabila respectiva."
Deci supa parerea mea contribuabilii noi infiintati de la art.34 alin(1) din din Legea 571/2003 (toti ,nu numai de la lit.a,ci si de la lit.b!!!) platesc impozitul minim de 2200 corespunzator prioadei impozabile.
IN HG.488 normele de aplicare a modificarii ,la pct.11.6 scrie:"Contribuabilii infiintati in cursul anului nu intra sub incidena prevederilor art.18 alin.2 pentru anul in vcare se inregistreaza la oficiul registrului comertului,insa acestia sunt obligati la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal".
Adica ei nu compara impozitul pe profit cu impozitul minim prevazut transelor de venit ,cum este prevazut in art.18 alin.2 ci vor plati conform art.34 alin.7 (modificat prin OUG.pct.5!!)
din cele mai sus aratate am inteles ca noii infiintati platesc impozit minim aferent primei transe de venit(2200 lei).
In Ordin 1290 ,privind modelul formularului 100 ,la pct.3.2 ...
"randul 1.1 nu se completeaza pentru pozitiile 2,3 si 4 din nomencaltorul obligatiilor de plata la bugetul de stat de catre contribuabilii prevazuti la..................,cei infiintati in cursul anului ,cei aflati in inactivitate temporar...."
Deci nu mai declar si platesc impozitul minim!
Ce fac atunci ,declar la datorat platile anticipate prevazut la pct.5 din ordonanta???
Va multumesc!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: evvy
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
