Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
jenifer - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


jenifer

Inregistrat la: 12 Apr 2007
Offline Ultimul click: Apr 24 2012 05:42 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Achizitionare auto intracomunitar

26 September 2011 - 11:52 AM

Vezi postareagramaco, la 24 September 2011 - 04:56 PM, a spus:

Vezi postareajenifer, la 24 September 2011 - 03:15 PM, a spus:

S-a achizitionat in august un autoturism din germania pentru care se aplica taxarea inversa (coduri valide de tva pt cumparator si vanzator).Masina nu va fi utilizata pt activitati exceptate si deci nu este permisa deducerea tva.Am facut inregistrarile:4426=4427 8667.55;
2133=%
404 36114.8
4426 8667.55
Unde se trec aceste sume in decontul de tva? Mai exact tva-ul nedeductibil unde se trece?

Mai trebuie inregistrarea 2133 = 4426 8667.55 lei prin care se pierde dreptul de deducere a TVA pt achizitia auto si includerea taxei in valoarea de achizitie a autoturismului.

In decontul 300 se va trece la randul 5 , 5.1 respectiv 17 , 17.1 achizitia intracomuniatara cu taxa inversa ( pt a avea corespondenta cu D 390 VIES ).
Total TVA deductibil din luna va fi inregistrat in randul 25 insa la randul 26 ( SUB TOTAL TAXA DEDUSA ) nu se va prelua TVA-ul de 8667.55 de la achizitia auto. ( neavand drept deducere acestuia).
Multumesc frumos pt ajutor...

In topicul:Achizitionare auto intracomunitar

24 September 2011 - 03:15 PM

S-a achizitionat in august un autoturism din germania pentru care se aplica taxarea inversa (coduri valide de tva pt cumparator si vanzator).Masina nu va fi utilizata pt activitati exceptate si deci nu este permisa deducerea tva.Am facut inregistrarile:4426=4427 8667.55;
2133=%
404 36114.8
4426 8667.55
Unde se trec aceste sume in decontul de tva? Mai exact tva-ul nedeductibil unde se trece?

In topicul:regularizare energie

10 August 2011 - 01:53 PM

Vezi postareamirela 0702, la 10 August 2011 - 01:34 PM, a spus:

Bine jenifer, si atunci energia facturata initial pe ce cont a fost inregistrata? Daca a fost inregistrata pe 605, atunci o stornezi tot de pe 605. Chiar daca rulajul pe luna e negativ, important este sa nu ai rulaj cumulat de la inceputul anului cu minus. Acum e ok?
Poate nu ne-am inteles de la inceput. Daca te refereai la rulajul curent al contului 605 si iti faceai probleme ca va fi cu minus, atunci, asta nu e o problema.
Asa am facut mirela, dar la 30.06.2011 rulajul lui 605 e tot negativ,chiar daca am mai avut facturi si dupa aceatsa regularizare,valoarea energiei facturate ulterior nu acopera ceea ce s-a stornat;probabil pana la sfarsitul anului se va regla,dar la 30.06.2011 rulaj negativ pt cont de cheltuieli nu e ok...Am avut un control de fond pe o firma si s-au legat de chestia asta pt cel care intocmise bilantul anterior avea in contul de profit si pierdere tot asa un cont de cheltuieli cu minus...

In topicul:regularizare energie

10 August 2011 - 01:27 PM

[quote name='mirela 0702' timestamp='1312974351' post='243673']
Probabil ca ceva nu inteleg.
Eu vad lucrurile asa, dar poate gresesc, si atunci te rog sa fii mai explicita: s-a facut un contract cu un consum enorm, pe baza caruia a venit o factura - prezumat, cu valoare mare. Intrucat contractul s-a refacut, si consumul a fost mai mic decat cel preconizat, se storneaza ce s-a facturat in factura prezumat. Imi pare rau...dar nu-mi dau seama exact ce se storneaza.

E clar ca regularizarea facuta reprezinta practic o stornare a unei energii facturate pe baza unui index mare si nereal, nu?
[/quot
Exact...Se storneaza valoarea energiei facturate initial....

In topicul:regularizare energie

10 August 2011 - 12:52 PM

Vezi postareamirela 0702, la 10 August 2011 - 12:37 PM, a spus:

Incearca sa urmaresti anexa facturii, acolo se gasesc detaliat perioadele pentru care se face regularizarea.
Rulajul 605 nu poate fi negativ decat daca regularizarile cuprind si perioade ale anului trecut. In acest caz(pentru perioadele din anul trecut) folosesti contul 117.

...dar daca folosesti 117, trebuie sa recalculezi impozitul pe profit si sa faci rectificativa pentru declaratia 101.
Regularizarea nu cuprinde perioade ale anului trecut...Din greseala cei care au facut contractul initial au scris un consum enorm si apoi a fost refacut contractul cu un consum mai aproape de realitate...Cand s-a refacut contractul a doua luna s-a citit index-ul si s-a facut regularizarea...Te rog mult mirela daca ma poti ajuta cu o alta idee...As folosi un cont de venit dar nu stiu care....

Cometa SQL