Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
criseta - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


criseta

Inregistrat la: 19 Apr 2007
Offline Ultimul click: Jan 26 2016 03:19 PM
*****

Topicele mele

tva la marfa

01 April 2009 - 06:28 PM

Am preluat o contailitate incepand cu 01.01.2009 a unei societati care functionaza de cativa ani. In balnta de la decembrie 2008 am preluat:

371 cu sold debitor=946543 lei
378 sold creditor=407412 lei
4428 sold creditor=262583 lei

Spuneti-mi va rog daca gresesc: daca scot TVA-ul din 371 voi avea = 946543/1.19=795414.29
TVA-ul neexigibil aferent cestei baze este 795414.29*19%=151128.71
Deci diferenta intre acest rezultat si soldul lui 4428 este = 262583-151128.71=111454.29 lei

Am gresit undeva? Daca nu, ce ma sfatuiti sa fac?

PF prestator nerezident servicii in Romania

16 February 2009 - 04:25 PM

O firma din Romania a incheiat un contract cu un prestator persoana fizica din Israel pentru ca acesta din urma sa supravegheze, conduca, dirijeze lucrarile de finisaje executate asupra unor imobile din Romania. PF a adus din Israel Certificat de rezidenta fiscala pt a putea aplica prevederile conventieie privind dubla impunere.
Intrebarile mele ar fi:
1. PF are vreo obligatie privind inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, declararea si plata acesteia, avand in vedere ca locul prestarii este considerat locul unde se afla imobilele (in Romania)?
2. Eu ma gandesc ca fiind PF nu este persoana impozabila, gresesc?
3. Dar persoana juridica romana care a incheiat contractul are vreo obligatie?

Multumesc anticipat pt raspunsuri.

Autofacturarea - cand este necesara?

19 May 2008 - 04:56 PM

In 2007 o societate a facut o sponsorizare prin livrarea unor marfuri din stoc. La sfarsitul exercitiului s-a calculat plafonul de 3 la mie din CA si 20% din imp pe profit si a reiesit ca valoarea sponsorizarii este mai mare. Prin urmare trebuie colectata TVA pt ceea ce deopaseste plafonul si deci autofacturare.
Intrebarea ar fi: daca inchiderea exercitiului si finalizarea calculului s-a facut in luna mai 2008 cu ce data se va emite autofactura avand in vedere ca nu s-a oprit un nr de ordine din facturier in luna decembrie si oricum TVA-ul va fi declarat in decontul lunii mai 2008?

Televiziune particulara

14 May 2008 - 07:05 PM

Care sunt taxele tipice pe care o televiziune trebuie sa le plateasca (de exemplu taxa pt cinematografie, pt monumente istorice, drepturi autor etc.)? Dar inregistrari contabile sunt tipice pt activitatea de televiziune?

Registru taxe si impozite

14 May 2008 - 06:36 PM

Cine trebuie sa completeze acest Registru? Din ce-am inteles eu deocamdata numai institutiile de stat. Este corect?

Cometa SQL