Buna ziua,
Am o nelamurire legata de acest impozit, atunci cand se retine cota de 16%pe motiv de neprezentarea certificatului de rezidenta. Ce document se poate prezenta partenerului extern, persoana juridica, pentru aceasta retinere?. Sau asta este idea, ca el va fi impus dublu atat in tara de orgine cat si in Romania si astfel s-au nascut conventiile?
Atunci cand prezinta certificatul, totul mi se pare clar, se impoziteaza cu procentul din conventie, apoi pe baza ceritifcatului retinut de la adm. fin. partenerul beneficieaza de credit fiscal.
Dar in situatia in care este impus conform CF cu cota de 16% ce se intampla?
Ma puteti ajuta?
Multumesc
NICOL 11
Inregistrat la: 01 Jun 2007Offline Ultimul click: Feb 08 2013 10:24 AM