- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: ClaudiaMarcu
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 5 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (4 postari)
- Vizualizari: 1917
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
ClaudiaMarcu nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:penalizari impoz. cladiri eronat
08 June 2009 - 10:54 PM
Multumesc
In topicul:penalizari impoz. cladiri eronat
08 June 2009 - 10:43 PM
Multumesc pentru rasouns. O sa refac 300 si 101 rectificative.
Ceea ce nu am inteles: trebuie recompusa si balanta la 31.12.08 ?si sa trec pe cheltuieli: asigurarile, taxele de certificare, cheltuieli verificari tehnice... etc?
Daca depun rectifcative pt 12.08 atunci trebuiesc depuse rectificative si pt. martie 2009 nu?
Ceea ce nu am inteles: trebuie recompusa si balanta la 31.12.08 ?si sa trec pe cheltuieli: asigurarile, taxele de certificare, cheltuieli verificari tehnice... etc?
Daca depun rectifcative pt 12.08 atunci trebuiesc depuse rectificative si pt. martie 2009 nu?
In topicul:Transport international
08 June 2009 - 10:23 PM
Factura emisa se inreg pe venituri din servicii.
TVA-ul este TVA colectat in cazul in care clientul e pers fizica/juridica romana
Pt pers juridica din UE- TVA este scutit cu drept de deducere.
Pentru persoana jurid din afara UE inreg. in scopuri de TVA in UE- e tot scutit cu drept de deducere- iar in acest caz trebuie sa va furnizeze nr lor de VAT
Pt. persoana jurid din afara UE-se factureaza cu TVA 19%
Cheltuielile presupun ca stiti sa le inreg. Se face decontul cursei in care se trec: diurna soferului, consumul cu carburant, taxele de ferrybot, taxe autostrazi, etc.
TVA-ul este TVA colectat in cazul in care clientul e pers fizica/juridica romana
Pt pers juridica din UE- TVA este scutit cu drept de deducere.
Pentru persoana jurid din afara UE inreg. in scopuri de TVA in UE- e tot scutit cu drept de deducere- iar in acest caz trebuie sa va furnizeze nr lor de VAT
Pt. persoana jurid din afara UE-se factureaza cu TVA 19%
Cheltuielile presupun ca stiti sa le inreg. Se face decontul cursei in care se trec: diurna soferului, consumul cu carburant, taxele de ferrybot, taxe autostrazi, etc.
In topicul:cont 1174 ajutor
08 June 2009 - 09:54 PM
Cum credeti ca se va face aceasta decl 101 rectificativa? Modific valoarea cheltuielilor de exploatare sau a veniturilor de exploatare de exemplu? Dar in cazul in care bilantul a fost depus deja cu nivelul mai mic al cheltuielilor sau veniturilor?
In topicul:penalizari impoz. cladiri eronat
08 June 2009 - 07:36 PM
Conform Ordinului 1752/2005 :
" Corectarea erorilor contabile
63. - (1) Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.
Ok, insa eu am urmatoarea situatie: firma e infiintata in 2008 si nu a avut contabil, deci nu au inreg. documentele. Au depus declaratie de inactivitate la fisc. In 2008 au cumparat un TIR cu o valoare si un TVA. Acum, in 2009, am preluat contabilitatea acestei firme si conform 1752/05 trebuie sa il inreg. nu pe mijl. fixe ci in 1174 iat TVA tot in 1174.(zic bine?)
Nu cred ca e ok. Art. 63. in mod logic ar trebui sa se refere doar la chelt sau la venituri pt. ca doar acestea afecteaza in final contul 117 si nu la stocuri sau la TVA. Problema este ca in ordin se specifica 'erori' la general de orice tip ar fi ele.
Ma gandesc sa fac un inventar al firmei si in baza lui sa inreg. in final TIR-ul pe mijl fixe, asta ca sa fiu in asentimentul Ordinului 1752. Ideea e ca daca nu am acest mijloc fix firma nu isi poate desfasura practic activitatea. Voi ce parere aveti???
In privinta TVA-ului nu am vreo portita sa il inreg. in 4426??
" Corectarea erorilor contabile
63. - (1) Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.
Ok, insa eu am urmatoarea situatie: firma e infiintata in 2008 si nu a avut contabil, deci nu au inreg. documentele. Au depus declaratie de inactivitate la fisc. In 2008 au cumparat un TIR cu o valoare si un TVA. Acum, in 2009, am preluat contabilitatea acestei firme si conform 1752/05 trebuie sa il inreg. nu pe mijl. fixe ci in 1174 iat TVA tot in 1174.(zic bine?)
Nu cred ca e ok. Art. 63. in mod logic ar trebui sa se refere doar la chelt sau la venituri pt. ca doar acestea afecteaza in final contul 117 si nu la stocuri sau la TVA. Problema este ca in ordin se specifica 'erori' la general de orice tip ar fi ele.
Ma gandesc sa fac un inventar al firmei si in baza lui sa inreg. in final TIR-ul pe mijl fixe, asta ca sa fiu in asentimentul Ordinului 1752. Ideea e ca daca nu am acest mijloc fix firma nu isi poate desfasura practic activitatea. Voi ce parere aveti???
In privinta TVA-ului nu am vreo portita sa il inreg. in 4426??
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: ClaudiaMarcu
- Regulament