- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: CodrutaM
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 8 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (6 postari)
- Vizualizari: 3045
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
CodrutaM nu a adaugat prieteni inca
Postari ale mele
In topicul:Infiintare PFA
03 November 2010 - 05:54 AM
Buna ziua,
Va solicit ajutorul in urmatoarea problema:
PFA infiintat cu sediul in Bucuresti (obiect activitate: servicii tamplarie), dar cu 2 puncte de lucru intr-un judet din tara, la fiecare punct de lucru exista cate 1 salariat cu 4 ore cu CIM (functie: secretara), au casa de marcat. Practic salariatele preiau comenzi, apoi emit factura si Bf/Chitanta pentru serviciul prestat de PFA.
Ce registre obligatorii ar trebui sa existe la punctele de lucru? Avand in vedere ca incaseaza numerar?
Multumesc anticipat,
Codruta
Va solicit ajutorul in urmatoarea problema:
PFA infiintat cu sediul in Bucuresti (obiect activitate: servicii tamplarie), dar cu 2 puncte de lucru intr-un judet din tara, la fiecare punct de lucru exista cate 1 salariat cu 4 ore cu CIM (functie: secretara), au casa de marcat. Practic salariatele preiau comenzi, apoi emit factura si Bf/Chitanta pentru serviciul prestat de PFA.
Ce registre obligatorii ar trebui sa existe la punctele de lucru? Avand in vedere ca incaseaza numerar?
Multumesc anticipat,
Codruta
In topicul:Control Adm. Fin.
29 April 2010 - 02:07 PM
Buna ziua,
Va cer ajutorul in urmatoarea problema: o firma fara salariati, cu tva + profit, declarata inactiva din 06/2009, apare si pe site MF la contribuabili inactivi; din 06/2009 si pana la zi (04/2010), soc. respectiva are activitate, nestiind ca este inactiva (nu a primit nici un fel de notificare de la AFP). Toate decl. fiscale s-au depus in termen prin posta. Acum se fac demersurile necesare pentru activare, se depun declaratiile care nu apar in baza de date (decl.300, pt ca din data declararii ca inactiv, s-a anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de tva); pe fisa de platitor nu s-au inreg. decat del.100 cu imp.profit.
Intrebare:
1/ daca se vor depune toate decl. lipsa, trebuie sa avem si control de fond???
2/ se iau in considerarea tranzactiile efectuate in perioada cat a fost inactiva??
Daca ati avut ceva asemanator, va multumesc anticipat pt sfaturi.
Codruta.
Va cer ajutorul in urmatoarea problema: o firma fara salariati, cu tva + profit, declarata inactiva din 06/2009, apare si pe site MF la contribuabili inactivi; din 06/2009 si pana la zi (04/2010), soc. respectiva are activitate, nestiind ca este inactiva (nu a primit nici un fel de notificare de la AFP). Toate decl. fiscale s-au depus in termen prin posta. Acum se fac demersurile necesare pentru activare, se depun declaratiile care nu apar in baza de date (decl.300, pt ca din data declararii ca inactiv, s-a anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de tva); pe fisa de platitor nu s-au inreg. decat del.100 cu imp.profit.
Intrebare:
1/ daca se vor depune toate decl. lipsa, trebuie sa avem si control de fond???
2/ se iau in considerarea tranzactiile efectuate in perioada cat a fost inactiva??
Daca ati avut ceva asemanator, va multumesc anticipat pt sfaturi.
Codruta.
In topicul:Casa de amanet
01 March 2010 - 05:37 PM
viorela24, on Feb 9 2010, 01:04 PM, said:
Buna
Eu tin la o casa de amanet si fac asa:
Cer toate contractele de amanet care s-au incheiat in luna respectiva
la acordarea imprumutului
2678 = 5311 (sa zicem 1000)
in acelasi timp in debitul contului 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie cu suma de 1000
8033 e un cont in afara bilantului
In momentul cand se ramburseaza imprumutul si comisionul, se primeste in schimb bunul de valoare amanetat se inregistreaza urmatoarele
5311 = 2678 1000 lei
5311 = 704 valoarea comisionului
Si in acelasi timp pe creditul contului 8033 suma de 1000
Eu tin la o casa de amanet si fac asa:
Cer toate contractele de amanet care s-au incheiat in luna respectiva
la acordarea imprumutului
2678 = 5311 (sa zicem 1000)
in acelasi timp in debitul contului 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie cu suma de 1000
8033 e un cont in afara bilantului
In momentul cand se ramburseaza imprumutul si comisionul, se primeste in schimb bunul de valoare amanetat se inregistreaza urmatoarele
5311 = 2678 1000 lei
5311 = 704 valoarea comisionului
Si in acelasi timp pe creditul contului 8033 suma de 1000
Buna ziua,
Intrebare?
Daca casa de amanet este platitoare de TVA, in momentul lichidarii ctr., cand se face nota ctb. 5311 = 2678 si 5311 = 704, la acest 704 se colecteaza si TVA???
multumesc mult.
In topicul:omf 3055/2009
26 February 2010 - 09:52 PM
Buna ziua,
Legat de OMFP 3055/2009, Art.176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în
vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”).
Intrebare:
Voi ce intelegeti?
Incepand din ian.2010, toate platile efectuate de asociati, tot teancul de BF pe care le aduc sa le contabilizam trebuie sa le trecem prin contul 542?
Care trebuie inchis in 3 zile stiam eu.... (conf. Decret 209/05.07.1976).
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Codruta
Legat de OMFP 3055/2009, Art.176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în
vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”).
Intrebare:
Voi ce intelegeti?
Incepand din ian.2010, toate platile efectuate de asociati, tot teancul de BF pe care le aduc sa le contabilizam trebuie sa le trecem prin contul 542?
Care trebuie inchis in 3 zile stiam eu.... (conf. Decret 209/05.07.1976).
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Codruta
In topicul:Legislatie registru de casa
20 February 2010 - 11:03 AM
Buna ziua,
Legat de OMFP 3055/2009, Art.176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în
vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”).
Intrebare:
Voi ce intelegeti?
Incepand din ian.2010, toate platile efectuate de asociati, tot teancul de BF pe care le aduc sa le contabilizam trebuie sa le trecem prin contul 542?
Care trebuie inchis in 3 zile stiam eu.... (conf. Decret 209/05.07.1976).
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Codruta
Legat de OMFP 3055/2009, Art.176. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în
vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”).
Intrebare:
Voi ce intelegeti?
Incepand din ian.2010, toate platile efectuate de asociati, tot teancul de BF pe care le aduc sa le contabilizam trebuie sa le trecem prin contul 542?
Care trebuie inchis in 3 zile stiam eu.... (conf. Decret 209/05.07.1976).
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Codruta
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: CodrutaM
- Regulament