Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
zaqqq - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


zaqqq

Inregistrat la: 17 Aug 2007
Offline Ultimul click: Dec 05 2012 10:51 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:cladiri

13 September 2011 - 02:32 PM

Buna ziua,

Un raspuns la o problema...am o cladire achizitionata in 2007 careia i-am facut reevaluare in 2010, de la 200.000 lei la 80.000 lei, astfel incat in 2010 am avut o cheltuiala nedeductibila (6813) de 120.000, fiindca nu aveam rezerve din reevaluare aferente acestei cladiri, pe care sa le reduc.

In 2011 obtin autorizatie de demolare, costurile demolarii le includ in cheltuieli, ajustez si TVA-ul dedus in 2007...trec si valoarea cladirii demolate pe cheltuieli...intrebarea fiind ce fac cu cei 120.000 lei de anul trecut, considerati nedeductibili la acea vreme...ii las si uit de ei...sau suma o recuperez acum cu ocazia demolarii cladirii...evident...fiscal...sau daca e cazul si contabil...desi nu stiu cum as putea face asta.

In topicul:DECL. 390 / 2010

11 February 2010 - 12:57 PM

Am si eu un caz, in care primesc servicii de la un furnizor din Germania care nu este inregistrat ca platitor de TVA din Germania. Serviciile sunt de consultanta si design pentru o constructie pe care o realizez in Romania. Mentionez ca sunt platitor de TVA. Acelasi aspect referitor la un furnizor de servicii din Marea Britanie care este CEO la firma mea si-mi factureaza aceste servicii.

Trebuie sa fac taxare inversa? Trebuie sa fac declaratia 390?

Pentru ca daca trebuie, declaratia 390 nu o pot valida pentru ca, codul operator este invalid, evident, pentru ca nu este inregistrat ca platitor de TVA in tarile respective.

Multumesc

Cometa SQL