Daca in declaratia 394 trimestrul I un client-furnizor era neplatitor de TVA, iar din octombrie 2007 a devenit platitor de TVA, cum il trec in declaratia 394 trimestrul II?
Multumesc!
regent
Inregistrat la: 27 Aug 2007Offline Ultimul click: Jan 20 2010 04:12 PM