- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: Claudiu R
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 5 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (4 postari)
- Vizualizari: 1331
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
Claudiu R nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:Tva Google Adwords
22 January 2010 - 06:34 PM
multumesc pentru raspuns ;)
astept si alte pareri cu privire la interpretarea mea (este ok sau nu )
Claudiu
astept si alte pareri cu privire la interpretarea mea (este ok sau nu )
Claudiu
In topicul:Tva Google Adwords
22 January 2010 - 02:24 PM
cam asta inteleg si eu dar nefiind in domeniu delocv pot sa ma insel:
inteleg ca trebuie sa ma inregistrez dc locul prestarii este in alt stat membru SI Beneficiarul serviciului este platitor TVA
Acum apar 2 pb: care este locul serviciului si de unde stiu sau nu stiu ca beneficiarul este platitor de tva. adica, daca imi da un cod valid de TVA OK este platitor dar dc nu imi da?
Referitor la locul serviciului :
Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan impozabil care
acioneaz ca atare este locul unde respectiva persoan care primete
serviciile îi are stabilit sediul activitii sale economice
Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan neimpozabil este
locul unde prestatorul îi are stabilit sediul activitii sale economice.
art 133 alin2) si 3)
recapituland, locul de prestare al serviciului este
1) la Beneficiar dc este platitor TVA
2) la mine dc nu este;
Deci logic ar fi ca:
daca beneficiarul nu este platitor VAT, eu nu sunt influentat, ramanand in continuare neplatitor pentru ca am rulaje sub 35 000 eur
daca beneficiarul este platitor de VAT in UE at si eu trebuie sa devin platitor
daca nu ma insel in cele spuse mai sus, problema ramane cum demontrez ca un beneficiar din UE este neplatitor de VAT ( astfel as fi scutit de griji)
Scuze pentru postul lung, sper ca altii sa ne ajute sa intelegem aceste text greu de inteles
Multumesc
inteleg ca trebuie sa ma inregistrez dc locul prestarii este in alt stat membru SI Beneficiarul serviciului este platitor TVA
Acum apar 2 pb: care este locul serviciului si de unde stiu sau nu stiu ca beneficiarul este platitor de tva. adica, daca imi da un cod valid de TVA OK este platitor dar dc nu imi da?
Referitor la locul serviciului :
Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan impozabil care
acioneaz ca atare este locul unde respectiva persoan care primete
serviciile îi are stabilit sediul activitii sale economice
Locul de prestare a serviciilor ctre o persoan neimpozabil este
locul unde prestatorul îi are stabilit sediul activitii sale economice.
art 133 alin2) si 3)
recapituland, locul de prestare al serviciului este
1) la Beneficiar dc este platitor TVA
2) la mine dc nu este;
Deci logic ar fi ca:
daca beneficiarul nu este platitor VAT, eu nu sunt influentat, ramanand in continuare neplatitor pentru ca am rulaje sub 35 000 eur
daca beneficiarul este platitor de VAT in UE at si eu trebuie sa devin platitor
daca nu ma insel in cele spuse mai sus, problema ramane cum demontrez ca un beneficiar din UE este neplatitor de VAT ( astfel as fi scutit de griji)
Scuze pentru postul lung, sper ca altii sa ne ajute sa intelegem aceste text greu de inteles
Multumesc
In topicul:Tva Google Adwords
22 January 2010 - 02:01 PM
multumesc pentru raspuns. dar. sa inteleg ca sunt obligat s devin platitor TVA in toate situatiile? sau doar in anume situatii....
singura chestie pe care eu am gasit-o este articol 153^1 alin1) lit b)
ART. 1531
Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 și care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
ceea ce eu inteleg este ca sunt obligat numai sa trece la platitor TVA candpreste servicii catre o persoana inreg in scop de TVA din UE. POsibil sa ma insel.... Poate este cineva in masura sa ne lamureasca pe deplin...
Multumesc
singura chestie pe care eu am gasit-o este articol 153^1 alin1) lit b)
ART. 1531
Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 și care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
ceea ce eu inteleg este ca sunt obligat numai sa trece la platitor TVA candpreste servicii catre o persoana inreg in scop de TVA din UE. POsibil sa ma insel.... Poate este cineva in masura sa ne lamureasca pe deplin...
Multumesc
In topicul:Tva Google Adwords
22 January 2010 - 12:35 PM
buna ziua,
Sunt PFA impozitat la norma in categoria "Servicii informatice". Nu sunt platitor de TVA ( incasari mai mici de 35 000 eur ).
Eu creez soft la comanda ( cod 6201) pentru clienti persoane fizice sau juridice din EU sau non EU.
Ma obliga cumva noua legislatie in vigoare de la 1 ian 2010 sa devin platitor de TVA?
Va rog lamuriti-ma ca sunt in ceata rau de tot.
Multumesc anticipat
Claudiu
Sunt PFA impozitat la norma in categoria "Servicii informatice". Nu sunt platitor de TVA ( incasari mai mici de 35 000 eur ).
Eu creez soft la comanda ( cod 6201) pentru clienti persoane fizice sau juridice din EU sau non EU.
Ma obliga cumva noua legislatie in vigoare de la 1 ian 2010 sa devin platitor de TVA?
Va rog lamuriti-ma ca sunt in ceata rau de tot.
Multumesc anticipat
Claudiu
In topicul:lichidare/dizolvare/radiere SRL
11 December 2008 - 10:19 AM
moraruvasile, la Apr 17 2008, 07:42 AM, a spus:
Sarut mana pentru informatii
Buna ziua,
am descoperit acest topic vechi si intreb si eu:
am un srl infiintat in martie 2007 cu 2 asociati(50%-50%). Nu a desfasurat nici un fel de activitate pana in prezent, am depus la 3 luni decl 100 la finante, la 6 luni declaratie de inactivitate si la inceputul lui 2008 am depus declaratie de inactivitate la reg comertului. Asadar toate declaratiile ar trebui sa fie la zi. acum doresc sa inchid aceasta societate dar cu costuri cat mai mici.... Daca cineva ma poate indruma... Am inteles ca se poate trece peste etapa de lichidare care este costisitoare. Deja am inchis contul la banca, dar nu stiu ce documente trebuie sa intocmesc pt a reflecta suma ramasa(au fost comisioane la banca) din cei 200 lei depus initial ca si capital social.
mentionez ca nu exista nici un fel de neintelegere intre cele 2 parti asociati.
Va multumesc anticipat
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: Claudiu R
- Regulament