Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ramonici - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ramonici

Inregistrat la: 05 Oct 2007
Offline Ultimul click: Sep 25 2014 02:29 PM
-----

Topicele mele

Etapa a 2 a fuziune va rog ajutor

15 March 2010 - 07:34 PM

In baza bilanturilor la 31.12.2009 s-a facut proiectul de fuziune prin absorbtie a 2 SRL care s-a pumlicat in MOF , acum au trecut 30 de zile si in etapa a 2 a trebuie sa depun la ONRC situatiile financiare de fuziune. Intrebarea mea este ce bilant trebuie sa depun cele la 31.12.2009 sau pentru soc absorbita unul cu solduri pentru perioada 01.01.2010-15.03.2010 si unul cu soldurile 0 iar pt societatea absorbanta bilantul dupa fuziune si daca se intocmesc pe formularul de bilant de la mfp? Va rog sa ma ajutati.Multumesc.

inregistrare eronata in contabilitate reevaluare pentru dosar banca

22 January 2010 - 04:01 PM

Buna ziua. Am o nelamurire si poate ma ajutati. In luna martie 2007 s-au inregistrat in contabilitate valorile rezultate in urma unei evaluari a unui teren si cladiri conform unui raport de evaluare facut in februarie 2007 cerut de banca pentru un credit. Din cate stiu nu se inregistreaza decit reevaluarile facute la sfarsit de an. Contabila nu a marit decit valoarea contabila a terenului si cladirile in corespondenta cu contul 105.Nu a recalculcat amortizarea conform noilor valori ci a inregistrat in continuare amortizarea ca inainte de reevaluare. Este gresit sa s-a inregistrat aceasta evaluare si ce pot sa fac e corect sa stornez 211=105 si 212=105 si sa revin la vechile valori contabile ?

Cometa SQL