Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
mirabela111 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


mirabela111

Inregistrat la: 22 Oct 2007
Offline Ultimul click: Jun 10 2013 08:34 AM
-----

Topicele mele

Problema TVA -taxare inversa sau 24% ?

07 June 2013 - 08:53 AM

Cum se trateaza d.p.d.v al TVA urmatoarea problema:

- in baza unui contract, executantul are obligatia predarii unei anumite cantitati de deseuri, rezultate din lucrari de dezmembrare.
- beneficiarul lucrarii , valorifica aceste deseuri in baza unui contract de valorificare -facturand deseurile - taxare inversa , cf.art.160 alin.2 a-1.

La sfarsitul contractului, rezulta o diferenta intre cantitatile de deseuri ce trebuiau predate cf.contract de catre executant si cele efectiv valorificate de catre beneficiar.
Mentionez ca aceste deseuri nepredate ( nu pot fi tratate ca o lipsa in gestiune, ele nefiind predate si gestiunile incarcate cu cantitatile )respective.

Cum se factureaza aceste diferente executantului, cu TVA 24 % ( consideran de de fapt un debit) sau cu taxare inversa?
Care ar fi baza legala privind regumul de taxare in care s-ar incadra speta.
Multumesc

impozitare transport la si de la locul de munca

23 April 2013 - 05:55 PM

O firma deconteaza transport la si la locul de munca angajatilor, cu domiciliul in alta localitate decat localitatea locului de munca, conform contract colectiv de munca.Transportul este efectuat de angajati cu masinile lor personale, decontandu-se benzina pe baza de bonuri fiscale, conform prevederilor din Contractul de munca.Mentionez ca pe rutele respective nu exista mijloace de transport in comun sau abonamente.

Cum este tratat d.p.d.v. al impozitului pe venit, contravaloarea transportului, avand in vedere prevederile art.55 alin 4 lit a si f din Codul fiscal ?
Se incadreaza la litera a sau litera f ?

Cometa SQL