Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
demiankiki - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


demiankiki

Inregistrat la: 14 Nov 2007
Offline Ultimul click: Feb 13 2022 11:48 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:contract de inchiriere

03 November 2011 - 02:54 PM

Imi puteti spune ,va rog, daca vreau sa inchiriez un spatiu strict pt depozitarea produselor pe care urmeaza sa le vand , trebuie sa declar ceva pe undeva?
E vorba de o societate cu activitate de comert cu ridicata.

Multumesc

In topicul:bilant 30.06.2011

11 August 2011 - 07:37 PM

Absolut de acord! :)

In topicul:bilant 30.06.2011

11 August 2011 - 05:03 PM

Vezi postareaElena Pana, la 10 August 2011 - 09:47 AM, a spus:

Nu se va considera ca nu l-ai depus! Chiar doamna care te-a sunat ti-a spus ca s-a prelucrat, dar cu "eroare".
Am sunat la finante si mi-au spus ca daca il redepun in termen, adica pana in 16.08, mi-l primesc si sa nu-mi fac griji, ca nu se lasa cu amenda.
Doamne ajuta!

In topicul:ERORI CONTABILE-CORECTII!

11 August 2011 - 04:59 PM

Vezi postareaLexiroxi, la 10 August 2011 - 09:50 PM, a spus:

In mod normal, in situatia in care ai stornat in luna ianuarie 2011, o despagubire in cazul tau, pe care ai facturat-o in exercitiul financiar precedent, trebuia sa faci corectia in luna decembrie 2010, la data bilantului valoarea o cunosteai deja, 418 „clienti-facturi de intocmit = 7588 (-), iar in ianuarie, la data facturii de storno, 411= 418 (-).

Asa este, aveti dreptate, nu am gandit situatia cum trebuie la momentul acela.
Acum nu-mi ramane decat sa dreg greseala si cred ca pasii ar fi acestia:
- stornez inreg 411=7588 si corectez prin 411=1174
- inreg diferenta de impozit pe profit 441=1174
- fac rectificativa la 101 conform corectiilor
- fac rectificativa la 100 pt trim II 2011( corectile le fac la iunie 2011)
- solicit compensarea impozitului rezultat de plata,in plus,la trim II 2011 cu impozitul platit in plus pt 2010

Sper ca nu mi-a scapat nimic.

Multumesc pt raspunsuri.

In topicul:ERORI CONTABILE-CORECTII!

10 August 2011 - 08:59 AM

Va rog ajutati-ma! Sunt destul de speriata de ce consecinte ar putea genera aceasta greseala!

Cometa SQL