Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
gy1980 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


gy1980

Inregistrat la: 29 Nov 2007
Offline Ultimul click: Jul 30 2018 11:42 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA-servicii analiza laborator intracomunitare

17 January 2010 - 03:32 PM

Multumesc pentru raspuns.

Bunurile nu se reintorc in Romania, voi pune suma respectiva in decont 300 la Rd.21 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile. In acest caz se mai completeaza registrul nontransferurilor?
Daca serviciul va fi taxat in statul membru, de ce furnizorul meu pune cota de TVA 0? Sa fie oare acest serviciu scutit de TVA in Statul Membru?
Multumesc
O zi excelenta

In topicul:TVA servicii Ungaria

18 December 2009 - 02:51 PM

Vezi postareaflorinmladin, la Dec 14 2009, 03:18 PM, a spus:

Vezi postareagy1980, la Dec 14 2009, 02:57 PM, a spus:

Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).

Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?

Multumesc
GY,

Serviciile de cercetare ppot fi conexe unei alte operatiuni, numita si de baza, si trebuie sa vezi exact aceasta operatiune de baza daca se incadreaza sau nu la vreo exceptie ( art.133 Cod Fiscal), de ex. pot fi lucrari de cercetare piata.Acum, daca acest lucru este stabiliut deja si factura este fara TVA, aplici masura de simplificare, taxare inversa, pe principiul TVA-ul in comunitate se achita obligatoriu de cineva, iar taxarea inversa este considerata o modalitate de plata. In 300- ai descrierea la livrari si achizitii in decont pentru taxare inversa, functie de specificul operatiunii( vezi instructiunile pe site-ul MF). Nu se declara in 390, fiind serviciu, numai din 2010 se va declara in 390, lunar. Daca serviciul de baza este scutit sau neimpozabil in RO, nu faci taxare inversa ( scutiri art.141-144^1 Cod Fiscal).
Multumesc pentru raspuns. Sarbatori fericite si multa sanatate.

In topicul:TVA servicii Ungaria

14 December 2009 - 02:57 PM

Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).

Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?

Multumesc

In topicul:TVA servicii Ungaria

03 December 2009 - 11:15 AM

Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).

Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?

Multumesc

In topicul:factura "intarziata"

06 October 2009 - 11:01 AM

Buna ,

am urmatoarea problema:

furnizorul meu din Germania emite in 2007 3 facturi de stornare pe care "uita" sa le trimita catre Roamnia - s-a gandit sa storneze niste utilaje in ideea ca firma din Romania sa le utilizeze gratuit.
In Romania facturile au ajuns abia in anul 2009 si firma din Germania vrea neaparat ca aceste facturi sa fie inregistrate in anul 2007 cu tot ce implica: modificare bilanturi, balante etc. Se poate asa ceva?
Multumesc

Cometa SQL