- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: gy1980
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 11 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (11 postari)
- Vizualizari: 2401
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
gy1980 nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:TVA-servicii analiza laborator intracomunitare
17 January 2010 - 03:32 PM
Multumesc pentru raspuns.
Bunurile nu se reintorc in Romania, voi pune suma respectiva in decont 300 la Rd.21 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile. In acest caz se mai completeaza registrul nontransferurilor?
Daca serviciul va fi taxat in statul membru, de ce furnizorul meu pune cota de TVA 0? Sa fie oare acest serviciu scutit de TVA in Statul Membru?
Multumesc
O zi excelenta
Bunurile nu se reintorc in Romania, voi pune suma respectiva in decont 300 la Rd.21 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile. In acest caz se mai completeaza registrul nontransferurilor?
Daca serviciul va fi taxat in statul membru, de ce furnizorul meu pune cota de TVA 0? Sa fie oare acest serviciu scutit de TVA in Statul Membru?
Multumesc
O zi excelenta
In topicul:TVA servicii Ungaria
18 December 2009 - 02:51 PM
florinmladin, la Dec 14 2009, 03:18 PM, a spus:
gy1980, la Dec 14 2009, 02:57 PM, a spus:
Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
Serviciile de cercetare ppot fi conexe unei alte operatiuni, numita si de baza, si trebuie sa vezi exact aceasta operatiune de baza daca se incadreaza sau nu la vreo exceptie ( art.133 Cod Fiscal), de ex. pot fi lucrari de cercetare piata.Acum, daca acest lucru este stabiliut deja si factura este fara TVA, aplici masura de simplificare, taxare inversa, pe principiul TVA-ul in comunitate se achita obligatoriu de cineva, iar taxarea inversa este considerata o modalitate de plata. In 300- ai descrierea la livrari si achizitii in decont pentru taxare inversa, functie de specificul operatiunii( vezi instructiunile pe site-ul MF). Nu se declara in 390, fiind serviciu, numai din 2010 se va declara in 390, lunar. Daca serviciul de baza este scutit sau neimpozabil in RO, nu faci taxare inversa ( scutiri art.141-144^1 Cod Fiscal).
In topicul:TVA servicii Ungaria
14 December 2009 - 02:57 PM
Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
In topicul:TVA servicii Ungaria
03 December 2009 - 11:15 AM
Buna,
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
firma A cu sediul in Ungaria presteaza (in Ungaria) servicii de cercetare pentru firma B cu sediul in Romania. Firma A emite factura catre firma B cu TVA 0 ( atat firma A cat si firma B sunt inregistrati ca platitori de TVA).
Aplic taxarea inversa? La ce rand in decont 300 trec suma? voi declara si in 390?
Multumesc
In topicul:factura "intarziata"
06 October 2009 - 11:01 AM
Buna ,
am urmatoarea problema:
furnizorul meu din Germania emite in 2007 3 facturi de stornare pe care "uita" sa le trimita catre Roamnia - s-a gandit sa storneze niste utilaje in ideea ca firma din Romania sa le utilizeze gratuit.
In Romania facturile au ajuns abia in anul 2009 si firma din Germania vrea neaparat ca aceste facturi sa fie inregistrate in anul 2007 cu tot ce implica: modificare bilanturi, balante etc. Se poate asa ceva?
Multumesc
am urmatoarea problema:
furnizorul meu din Germania emite in 2007 3 facturi de stornare pe care "uita" sa le trimita catre Roamnia - s-a gandit sa storneze niste utilaje in ideea ca firma din Romania sa le utilizeze gratuit.
In Romania facturile au ajuns abia in anul 2009 si firma din Germania vrea neaparat ca aceste facturi sa fie inregistrate in anul 2007 cu tot ce implica: modificare bilanturi, balante etc. Se poate asa ceva?
Multumesc
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: gy1980
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
