:) multumesc pt raspuns, dar cred ca nu m-am facut prea bine inteleasa.
pe PV scrie : pt nedepunere in termen a declaratiei 390 (cui pt AIC), desi aceasta declaratie mi-au inregistrat-o ei cu AVERTISMENT.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: raluk_krmen
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 26 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (23 postari)
- Vizualizari: 3323
- Titlu User Membru junior
- Varsta 41 ani
- Data nasterii Noiembrie 21, 1983
-
Gender
Female
-
Location
bucuresti
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
raluk_krmen nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:D300 - decont TVA / topic 2013
24 October 2013 - 05:14 PM
In topicul:D300 - decont TVA / topic 2013
21 October 2013 - 08:45 PM
Buna ziua,
Am primit de curand amenda pt rectificativa declaraia 390.
In luna iunie societatea avut CUI pt achizitii intracomunitare, societatea nefiind platitoare de TVA. In luna septembrie am devenit platitor de TVA si m-am inscris cu noul cod in registrul intracomunitar. Declaratia 390 din luna iunie a fost depusa pe codul neplatitor de TVA. Cand am devenit plator de TVA mi-am dat seama ca a fost depusa pe cod gresit. Am depus 390 pe codul bun, dar, pt ca totul sa fie ok a trebuit sa depun rectificativa 390la declaratia din iunie depusa pe cod gresit. Pt care am luat amenda. As dori si alte pareri deoarece in opinia mea acesta amenda este nejustificata. Adica, declaratia initiala mi-au mutat-o de pe un CUI pe altul cu avertisment, iar pt rectificativa la o declaratie pe care NU trebuia sa o depun primesc amenda. Primesc amenda pt ca am depus o declaratie desi nu trebuia?
Atat nedepunerea la termenul legal cat si depunerea de declarații recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancționează cu amendă astfel:
- nedepunerea declarației la termenul legal: de la 1.000 la 5.000 lei;
Declaratia se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.
- depunerea declarației recapitulative cu date incorecte ori incomplete: de la 500 la 1.500 lei .
Eu cred ca nu ma incadrez in niciunul din cazurile de mai sus. In plus amenda este de 1000 ron iar eu am depus rectificativa cu date CORECTE
multumesc anticipat pt cei care pot da un sfat,
Am primit de curand amenda pt rectificativa declaraia 390.
In luna iunie societatea avut CUI pt achizitii intracomunitare, societatea nefiind platitoare de TVA. In luna septembrie am devenit platitor de TVA si m-am inscris cu noul cod in registrul intracomunitar. Declaratia 390 din luna iunie a fost depusa pe codul neplatitor de TVA. Cand am devenit plator de TVA mi-am dat seama ca a fost depusa pe cod gresit. Am depus 390 pe codul bun, dar, pt ca totul sa fie ok a trebuit sa depun rectificativa 390la declaratia din iunie depusa pe cod gresit. Pt care am luat amenda. As dori si alte pareri deoarece in opinia mea acesta amenda este nejustificata. Adica, declaratia initiala mi-au mutat-o de pe un CUI pe altul cu avertisment, iar pt rectificativa la o declaratie pe care NU trebuia sa o depun primesc amenda. Primesc amenda pt ca am depus o declaratie desi nu trebuia?
Atat nedepunerea la termenul legal cat si depunerea de declarații recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancționează cu amendă astfel:
- nedepunerea declarației la termenul legal: de la 1.000 la 5.000 lei;
Declaratia se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.
- depunerea declarației recapitulative cu date incorecte ori incomplete: de la 500 la 1.500 lei .
Eu cred ca nu ma incadrez in niciunul din cazurile de mai sus. In plus amenda este de 1000 ron iar eu am depus rectificativa cu date CORECTE
multumesc anticipat pt cei care pot da un sfat,
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: raluk_krmen
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
