Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
1vlad - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


1vlad

Inregistrat la: 07 Jan 2008
Offline Ultimul click: Aug 20 2020 03:07 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:D394 - topic 2016

19 August 2016 - 07:41 AM

Poti sa folosesti export/import de date din PDF reader. Doar ca sunt XML (cu rigorile specifice XML).

In topicul:Autofactura

23 January 2016 - 11:48 AM

Eu cred ca trebuie facturat CU TVA:

- nu ai dovada ca ai facut efectiv export la momentul facturarii (fapt exigibil),
- nu ai client extern CERT inregistrat in TVA in UE pe factura (act fiscal)
- avansul nu e scutit de TVA (lista produse scutite)

Parerea mea, faci factura cu TVA, o dai in D300 si in D394 pe intern, o scrii in jurnale pe intern.

In topicul:e-commerce cu produse digitale cu vanzare globala si paypal business

17 January 2016 - 05:01 PM

Din punct de vedere al disciplinei fiscale: Daca clientul e persoana fizica ii dai bon fiscal, daca e firma ii dai factura. (ca tu ii tiparesti invoice, CMR, aviz de expeditie sau ce alt document vrei tu, te priveste)
Din punct de vedere al declararii: conteaza daca este intracomunitar (D390), extracomunitar (DVE), locul de folosire a serviciului (programului) si daca este inregistrat in sistemul TVA, pentru evitarea dublei impuneri. Se pare ca e implicat si D394 dupa noile edicte.
Din punct de vedere al fiscului nostru, toate veniturile se declara si se impoziteaza (altfel e evaziune).

Interesant de studiat, daca nu faci acte sau fapte de comert pe teritoriul suveran (RO/CE), si beneficiarul; nu este si nu foloseste serviciile tale in teritoriul suveran (impozabil), care este baza legala ?.

In topicul:Inactivitate SRL

30 September 2015 - 08:11 AM

Contabilitatea se face completa la termen (luna sau trimestru). Se raporteaza la termen, in functie de vectorul fiscal.
In mod particular, daca societatea nu a avut activitate de la infiintare, bilantual anual (si numai acesta) are o forma simplificata (declaratie). Legea este aceeasi pentru toate societatile. indiferent de marimea cifrelor.

Toate cheltuelile de infiintare si functionare pina la inceperea activitatii, se inregistreaza la momentul efectuarii.
In mod exceptional, societatile suspendate (pe baza hotaririi de suspendare a unei instante specializate), inregistreaza anual (si nu in anul fiscal ulterior) daca au obtinut regim fiscal derogatoriu de declarare, altfel si suspendatele tin contabilitatea la zi.

In topicul:servicii de transport de catre firma romaneasca in Spania

12 January 2015 - 10:53 AM

Firma din Romania, factureaza FARA TVA, si declara export de servicii in D390.

Mare atentie la personal/international, documente/intracomunitar si eventual legislatia transnationala (existenta in EU, dar neexistenta in RO) (de ex. Shell)

Cometa SQL