Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ionutp_me - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ionutp_me

Inregistrat la: 23 Feb 2008
Offline Ultimul click: Jan 21 2017 07:44 PM
-----

Topicele mele

Persoana care lucreaza doar o parte a lunii

10 May 2011 - 08:24 AM

Am o activitate pentru care am nevoie de un om in plus, dar de a carui munca este nevoie doar 3 saptamani pe luna, pe parcursul mai multor luni. In acest caz, ce acte trebuie incheiate pentru acest raport de munca?

Impozit pe profit stabilit suplimentar insp. fisc.

01 April 2011 - 07:53 AM

La un control fiscal s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar aferent anilor precedenti de 5000 si cheltuieli accesorii de 2000. Inreg. contabile corecte cred ca ar fi 1174=441 5000, 1174=4481 2000. In momentul in care se plateste, de ex. 1000, se face 441=5311 (5121) 1000 si 121=1174 1000? Valorile inreg. in 1174 (5000+2000=7000) sunt nedeductibile?
La sfarsitul anului, la ce rand se trece aceasta valoare in decl. 101? De asemenea, daca spre ex. nu se plateste intreaga suma, si 1174 ramane cu sold, la ce pozitie se trece in bilant si CPP?

Depunere numerar in banca ca aport propriu

13 December 2010 - 09:37 AM

La o societate pe actiuni, actionarii depun numerar in contul curent sub forma de aport propriu (asta este explicatia de pe ordinul de incasare emis de banca). In mod normal s-ar inregistra 581=5311 si 5121=581. Problema e ca actionarii doresc ca acesti bani sa fie achitati dintr-un cont separat pentru ca in viitor sa se poata realiza o majorare de capital. Deoarece nu este vorba despre o infiintare de societate, inregistrarile contabile cred ca ar fi: 5121=456 si in viitor cand se doreste majorarea capitalului 456=1012. Este corect de inregistrat astfel? Daca nu, cum ar trebui procedat?

Incasare avans iunie, compensare iulie 2010

16 August 2010 - 11:29 AM

In luna iunie un client plateste pentru facturile emise anterior toata creanta + 119 RON. Aceasta suma am inregistrat-o ca incasare in avans 5121=419 100 si 5121=4427 19. In luna iulie clientul mai achizitioneaza ceva. As dori sa fac compensarea 419=411 119 si 419=4427 ?? in rosu. Ce valoare trebuie sa pun la tva daca acesta a crescut la 24%?

Retur intracomunitar de bunuri

07 May 2010 - 07:34 AM

Am livrat unei firme din UE bunuri (livrare scutita de TVA). Clientul a fost nemultumit de o parte de marfa si a trimis-o inapoi. Pentru aceasta a facut o factura. Ambele firme sunt platitoare de tva. Cum se inregistreaza aceasta operatiune in ceea ce priveste regimul TVA? (este o operatiune taxabila sau scutita?). De asemenea cum se inregistreaza in decontul de TVA?

Cometa SQL