Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
daianitta - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


daianitta

Inregistrat la: 16 Mar 2008
Offline Ultimul click: Sep 13 2016 01:00 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA la Intreprindere individuala

07 March 2011 - 03:20 PM

Haideti sa luam cele 3 cazuri separat, pornind de la o achizitie de marfa din Ungaria de 1000 euro din care revand marfa de 500 euro.
Caz 1 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA nici pentru tranzactii interne si nici pt AIC ?
Caz 2 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA pentru tranzactii interne, dar sunt inregistrat NUMAI pt AIC
Caz 3 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca SUNT inregistrat ca platitor de TVA atai pentru tranzactii interne cat sii pt AIC

In topicul:TVA la Intreprindere individuala

07 March 2011 - 03:06 PM

Vezi postareaETIC, la Mar 7 2011, 03:57 PM, a spus:

Daca obiectul principal de activitate consta in achizitii intracomunitare si apoi vanzarea acestora cel mai bine este sa va inregistrati ca platitor de TVA de la inceput.

Si cum argumentati acest lucru ? Daca se inregistreaza ca platitor "normal", in cazul AIC va face taxare inversa, prin urmare nu deduce si nu datoareaza nimic pt AIC, in cazul vanzarii, colecteaza TVA, deci datoreaza statului. Achizitii din tara nu exista sau sunt ridicol de mici. Prin urmare, pentru care motiv s-ar inregistra ca platitor "normal" de la bun inceput ?

In topicul:TVA la Intreprindere individuala

07 March 2011 - 01:10 PM

Am urmatoarea speta : intreprindere individuala nou infiintata care nu doreste sa se inregistreze "normal" ca platitoare de TVA, insa doreste sa faca predominant achizitii intracomunitare de bunuri pe care sa le revanda in Romania.Cum este mai avantajos :
- Poate opta pt.inregistrarea ca platitor de TVA NUMAI PENTRU ACHIZITIILE INTRACOMUNITARE (conform ART. 153-1 COD FISCAL) si inregistrarea in ROI ?
- Daca da, datoreaza TVA vreunui stat ? (inteleg ca furnizorul din celalalt stat membru factureaza fara TVA, iar in Romania se face taxare inversa, se depune 301+390 si...cam atat?)
- Nefiind inregistrat "normal" , poate sa nu colecteze TVA la vanzare, ok ?

Care din cele 2 variante e mai avantajoasa : sa astepte pana la atingerea plafonului de 10 000 euro sau sa opteze din start pentru inregistrarea ca platitori de TVA. conf.art 153-1 ?

Cometa SQL