- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: raduci
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 19 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (16 postari)
- Vizualizari: 2211
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
Postari ale mele
In topicul:repartizare dividende
04 February 2011 - 10:12 AM
Buna Ziua,
Dragi colegi va rog daca se poate un raspuns la intrebarea :
Daca am rezerve din anii precedenti ( alte rezerve ) ca urmare a hotararii AGA de repartizare a profitului la alte rezerve , aceste rezerve mai pot fi repartizate pe dividende acum in 2011 desigur pe baza unei hotarari AGA ?
Practic in ultimii ani societatea a repartizat profitul anual la alte rezerve cu exceptia rezervei legale din profitul brut in cota legal admis.
multumesc anticipat
raduci
Dragi colegi va rog daca se poate un raspuns la intrebarea :
Daca am rezerve din anii precedenti ( alte rezerve ) ca urmare a hotararii AGA de repartizare a profitului la alte rezerve , aceste rezerve mai pot fi repartizate pe dividende acum in 2011 desigur pe baza unei hotarari AGA ?
Practic in ultimii ani societatea a repartizat profitul anual la alte rezerve cu exceptia rezervei legale din profitul brut in cota legal admis.
multumesc anticipat
raduci
In topicul:calcul IMPOZIT PROFIT / topic 2011
08 January 2011 - 03:08 PM
Buna Ziua,
La multi ani tuturor !
Legat de calculul impoztului pe profit 2010 conf OG 82/2010 am inteles ca se disting 2 ex. financiare : 01-30.09.2010 si respectiv 01.10-31.12.2010
Daca as fi fost supus imp.minim cf OG 34/2009 pe primele 3 trim. din 2010 am inteles ca se face o prima decl 101 cu termen pina in 25.02.2011 ( desigur cu regularizare si plata imp rezultat pina la aceeasi data) perecum si o alta declaratie pt impozitul pe profit conf cod fiscal dupa procedura indicata .
Intrebarea mea este daca eu ca societate am avut impozit pe profit in primul trim 2010 , impozit minim in trim 2 ( am fost pe pierdere ) si impozit pe profit in trim 3...., iar in trim 4 am din nou imp pe profit..
Ce obligatii declarative am si pina la ce termen ????
multumesc
raduci
La multi ani tuturor !
Legat de calculul impoztului pe profit 2010 conf OG 82/2010 am inteles ca se disting 2 ex. financiare : 01-30.09.2010 si respectiv 01.10-31.12.2010
Daca as fi fost supus imp.minim cf OG 34/2009 pe primele 3 trim. din 2010 am inteles ca se face o prima decl 101 cu termen pina in 25.02.2011 ( desigur cu regularizare si plata imp rezultat pina la aceeasi data) perecum si o alta declaratie pt impozitul pe profit conf cod fiscal dupa procedura indicata .
Intrebarea mea este daca eu ca societate am avut impozit pe profit in primul trim 2010 , impozit minim in trim 2 ( am fost pe pierdere ) si impozit pe profit in trim 3...., iar in trim 4 am din nou imp pe profit..
Ce obligatii declarative am si pina la ce termen ????
multumesc
raduci
In topicul:registrul pentru formulare cu regim special
23 December 2010 - 10:53 AM
Buna Ziua,
S-a schimbat legislatia in materie de registre contabile obligatorii ???
Adica registrul inventar si registrul general nu mai sunt vizate de administratia financiara de sector , nu mai exista obligativitatea inregistrarii lor la fisc ?
Intreb deoarece la ANAF sector 5 mi-au comunicat ca nu mai este necesara aceasta procedura desi am un SRL proaspat deschis si am intrebat de 2 ori acest lucru.
Singurele registre cu regim special inregistrate au fost cel de evidenta fiscala si reg. unic de control........?????
va multumesc anticipat
S-a schimbat legislatia in materie de registre contabile obligatorii ???
Adica registrul inventar si registrul general nu mai sunt vizate de administratia financiara de sector , nu mai exista obligativitatea inregistrarii lor la fisc ?
Intreb deoarece la ANAF sector 5 mi-au comunicat ca nu mai este necesara aceasta procedura desi am un SRL proaspat deschis si am intrebat de 2 ori acest lucru.
Singurele registre cu regim special inregistrate au fost cel de evidenta fiscala si reg. unic de control........?????
va multumesc anticipat
In topicul:Completare RJIP
27 June 2010 - 06:51 PM
Buna Ziua,
Sunt Pfa expert contabil de abia infiintat si am oarecare nelamuriri in legatura cu completarea registrului de incasari-plati.
Am observat ca am coloana separata de numerar si banca , in legatura cu banca nu am neintelegeri dar am cu numerarul... si anume " daca fac retrageri de pe card deci numerar trebuie sa justific fiecare leu pe care il cheltui pt nevoi personale ?
Adica efectuez plati pt plata utilitatilor sau plata CAS sau CASS prin banca iar apoi retrag numerar pt subzistenta de zi cu zi, trebuie sa detaliez toate cheltuielile marunte de zi cu zi ???
Ar trebui in mod normal sa fac un puhoi de dosar pt plati cu n-uri de bonuri si chitante pentru diverese plati lunare ????
multumesc de ajutor
raduci
Sunt Pfa expert contabil de abia infiintat si am oarecare nelamuriri in legatura cu completarea registrului de incasari-plati.
Am observat ca am coloana separata de numerar si banca , in legatura cu banca nu am neintelegeri dar am cu numerarul... si anume " daca fac retrageri de pe card deci numerar trebuie sa justific fiecare leu pe care il cheltui pt nevoi personale ?
Adica efectuez plati pt plata utilitatilor sau plata CAS sau CASS prin banca iar apoi retrag numerar pt subzistenta de zi cu zi, trebuie sa detaliez toate cheltuielile marunte de zi cu zi ???
Ar trebui in mod normal sa fac un puhoi de dosar pt plati cu n-uri de bonuri si chitante pentru diverese plati lunare ????
multumesc de ajutor
raduci
In topicul:DECL. 390 / 2010
14 April 2010 - 03:43 PM
neli vitesse, la Apr 14 2010, 04:29 PM, a spus:
raduci, la Apr 14 2010, 11:56 AM, a spus:
Va rog frumos daca se poate sa ma lamuriti in urmatoarea problema :
In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?
va multumesc
raduci
In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?
va multumesc
raduci
raduci, la Apr 14 2010, 04:42 PM, a spus:
neli vitesse, la Apr 14 2010, 04:29 PM, a spus:
raduci, la Apr 14 2010, 11:56 AM, a spus:
Va rog frumos daca se poate sa ma lamuriti in urmatoarea problema :
In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?
va multumesc
raduci
In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?
va multumesc
raduci
multumesc , nu eram sigur...
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: raduci
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
