Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
raduci - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


raduci

Inregistrat la: 31 Mar 2009
Offline Ultimul click: Oct 09 2011 12:34 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:repartizare dividende

04 February 2011 - 10:12 AM

Buna Ziua,

Dragi colegi va rog daca se poate un raspuns la intrebarea :

Daca am rezerve din anii precedenti ( alte rezerve ) ca urmare a hotararii AGA de repartizare a profitului la alte rezerve , aceste rezerve mai pot fi repartizate pe dividende acum in 2011 desigur pe baza unei hotarari AGA ?
Practic in ultimii ani societatea a repartizat profitul anual la alte rezerve cu exceptia rezervei legale din profitul brut in cota legal admis.

multumesc anticipat

raduci

In topicul:calcul IMPOZIT PROFIT / topic 2011

08 January 2011 - 03:08 PM

Buna Ziua,


La multi ani tuturor !

Legat de calculul impoztului pe profit 2010 conf OG 82/2010 am inteles ca se disting 2 ex. financiare : 01-30.09.2010 si respectiv 01.10-31.12.2010
Daca as fi fost supus imp.minim cf OG 34/2009 pe primele 3 trim. din 2010 am inteles ca se face o prima decl 101 cu termen pina in 25.02.2011 ( desigur cu regularizare si plata imp rezultat pina la aceeasi data) perecum si o alta declaratie pt impozitul pe profit conf cod fiscal dupa procedura indicata .
Intrebarea mea este daca eu ca societate am avut impozit pe profit in primul trim 2010 , impozit minim in trim 2 ( am fost pe pierdere ) si impozit pe profit in trim 3...., iar in trim 4 am din nou imp pe profit..
Ce obligatii declarative am si pina la ce termen ????

multumesc

raduci

In topicul:registrul pentru formulare cu regim special

23 December 2010 - 10:53 AM

Buna Ziua,

S-a schimbat legislatia in materie de registre contabile obligatorii ???

Adica registrul inventar si registrul general nu mai sunt vizate de administratia financiara de sector , nu mai exista obligativitatea inregistrarii lor la fisc ?

Intreb deoarece la ANAF sector 5 mi-au comunicat ca nu mai este necesara aceasta procedura desi am un SRL proaspat deschis si am intrebat de 2 ori acest lucru.
Singurele registre cu regim special inregistrate au fost cel de evidenta fiscala si reg. unic de control........?????


va multumesc anticipat

In topicul:Completare RJIP

27 June 2010 - 06:51 PM

Buna Ziua,


Sunt Pfa expert contabil de abia infiintat si am oarecare nelamuriri in legatura cu completarea registrului de incasari-plati.
Am observat ca am coloana separata de numerar si banca , in legatura cu banca nu am neintelegeri dar am cu numerarul... si anume " daca fac retrageri de pe card deci numerar trebuie sa justific fiecare leu pe care il cheltui pt nevoi personale ?
Adica efectuez plati pt plata utilitatilor sau plata CAS sau CASS prin banca iar apoi retrag numerar pt subzistenta de zi cu zi, trebuie sa detaliez toate cheltuielile marunte de zi cu zi ???
Ar trebui in mod normal sa fac un puhoi de dosar pt plati cu n-uri de bonuri si chitante pentru diverese plati lunare ????


multumesc de ajutor

raduci

In topicul:DECL. 390 / 2010

14 April 2010 - 03:43 PM

Vezi postareaneli vitesse, la Apr 14 2010, 04:29 PM, a spus:

Vezi postarearaduci, la Apr 14 2010, 11:56 AM, a spus:

Va rog frumos daca se poate sa ma lamuriti in urmatoarea problema :

In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?

va multumesc

raduci
da , am avut cazuri si asa am procedat., declarat in 390 , si in 300


Vezi postarearaduci, la Apr 14 2010, 04:42 PM, a spus:

Vezi postareaneli vitesse, la Apr 14 2010, 04:29 PM, a spus:

Vezi postarearaduci, la Apr 14 2010, 11:56 AM, a spus:

Va rog frumos daca se poate sa ma lamuriti in urmatoarea problema :

In situatia in care facturez un Avans pentru manopera intr-o tara UE , trebuie sau nu declarat in D 390 ?
Cunosc ca se declara inclusiv avansurile primite pt livrari de bunuri , dar in cazul livrarilor de manopera adica servvicii?

va multumesc

raduci
da , am avut cazuri si asa am procedat., declarat in 390 , si in 300


multumesc , nu eram sigur...

Cometa SQL