Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ewe - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ewe

Inregistrat la: 19 Apr 2009
Offline Ultimul click: Mar 21 2018 09:35 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA la Intreprindere individuala

01 February 2012 - 03:03 PM

Buna ziua,

Aceste inregistrari sunt valabile si ptr un srl care din 01.01.2012 devine platitor de TVA?
Este corect sa se deduca TVA aferent marfa in stoc , avand in vedere ca este posibil ca unii furnizori sa nu fie platitori de TVA ?!!?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.

In topicul:asociati - diverse probleme

04 October 2011 - 10:27 AM

Va rog un ajutor !!!
O societate A SRL, care detine 65% din capitalul SC B SRL, se retrage si decide cesionarea ,cu titlu gratuit, a partilor sociale celorlati asociati.
Care sunt inregistrarile contabile atat la SC A srl cat si la SC B srl, respectiv daca are implicatii fiscale ??!! :sad: :sad:
Va multumesc anticipat pentru raspuns.

In topicul:Cheltuieli deductibile PFA

20 April 2011 - 06:22 PM

Vezi postareamihaela_cva, la Apr 20 2011, 08:33 AM, a spus:

Multumesc pentru aprecieri, mihai_2010.
Iti dau un citat din codul fiscal:
Art.48: (1) Venitul net din activități independente se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepția prevederilor art. 49 și 50.
Plata marfii este corecta, trebuie trecuta in RJIP, dar cheltuiala cu marfa este doar cea care aduce venit, adica marfa vanduta. Stocul de marfa nu contribuie la realizarea venitului.

Ceea ce am spus eu este din practica, asa calculeaza si cei de la finante, vei gasi aici pe forum dezbateri referitoare la acest subiect. Nu inseamna ca tu nu ai dreptate, asa ceva nu este prevazut in OMFP 1040, mai mult, ai si in codul fiscal: art.48 (4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

Daca nu este prevazut nici in OMFP 1040 si nici in Cod F , de ce se aplica aceasta regula ?!?
Probabil si finantisti procedeaza la fel, dar nu cred ,ca nu pot fi combatuti prin litera legii, la o adica !?
Aplicand aceasta regula merg pe principiul descarcarii de gestiune, stabilire k ptr adaosul comercial, etc, reguli care sunt valabile ptr societatile comerciale , dar atunci unde este statutul de PFA? !
La art 43 din Normele de aplicare OMFP 1040 , lit b , se precizeaza clar "să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite"
Alte parerei ?

In topicul:Cheltuieli deductibile PFA

19 April 2011 - 05:59 AM

va rog ajutati-ma si pe mine !!!!
O Intrepr. Individuala, infiintata in nov.2010 ,activitate- comert, are urmatoarea situatie la
31.12.2010 :
-achizitii marfa - 12952.46 lei , din care achitat 10121.03
-achizitii materiale consumabile(rola casa de marcat, etc)- 99,05 lei
-achizitii obiecte de inventar(Casa de marcat, aparat de etichetat) -795 lei
-servicii de fiscalizare casa de marcat - 350 lei
Total plati = 11365 lei
- Incasari din vanzari 1250.69 lei, din care ad.comerc= 213 lei
-stoc marfa la 31.12.2010 = 11914 lei ( se vinde in ian 2011) .
Salar net luna dec ( se achita in ian) angajat= 461 lei
Obligatii salar la bug de stat si BASS = 307 lei (se achita in ian 2011)
Deci in Registrul de incasari si plati am:
Incasari (col5) = 1250.69Lei
Plati (col7) = 11365Lei

Care este modul de calcul al impozitului pe venit ?
Stocul existent la 31.12.2010 (care a fost achitat) , ma infuenteaza la calcul impozit?
Multumesc anticipat ptr raspuns!

In topicul:CONSERVARE mijl. fixe

27 July 2010 - 06:00 AM

Va rog,un model de proces verbal pentru conservare (blocarea amortizarii) are cineva? Un act normativ care prevede aceasta posibilitate de conservare?

Cometa SQL