Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Maria_Carmen22 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Maria_Carmen22

Inregistrat la: 20 Aug 2009
Offline Ultimul click: Apr 26 2010 03:10 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:cladiri

27 August 2009 - 09:41 AM

Am si eu nevoie de un sfat.
Am achizitionat un teren cu o constructie pe el . Achizitia sa facut de la o persoana juridica pe baza de contract de vanzare cumparare si factura ( deci am TVA de dedus). In contract se specifica clar valoare terenului si valoare cladirii. Eu am cumparat aceste bunuri cu scopul clar de a construi un nou sediu de firma. Cladire este veche, deci o demolez cu toate aprobarile necesare ( incercam sa recuperam ceva din caramida dar nu e sigur ca avem la cine). Daca pot sa valorific ceva fac alte venituri din exp. si tva colectat , nu?
Intrebarea mea este eu ce fac cu val cladiri care este in contul 212 o trec direct pe chelt. cont 6583. Aceasta chelt.este deductibila sau nu, si daca da cf carei art de lege.
multumesc :lostit (13):

AM DE RECUPERAT O CREANTA DE LA UN CLIENT LA CARE SA STABILIT CLAR ( DE ORGANELE COMPETENTE ) STAREA DE FALIMENT
CREANTA EU NU O MAI POT RECUPERA, DAR AM INTELES CA POT RECUPERA ( STORNA ) TVA-UL AFERENT CREANTEI . CUM SE PROCEDEAZA?
DAR CU VENITUL PE CARE L-AM INREGISTRAT , RESPECTIV IMPOZITUL PE CARE L-AM ACHITAT PENTRU ACESATA CREANTA CE SE INTAMPLA?
MULTUMESC ANTICIPT

In topicul:AMORTIZARE mijloace fixe

27 August 2009 - 08:21 AM

A. Am avut inregistrat in contabilitate o reevaluare a mijloacelor fixe in anul 2007. Am facut inregistrarea in contul 105, am marit valoare de intrare a mijloacelor fixe si am calculat amortizarea inclusiv la valoarea reevaluata pe perioada ramasa de la momentul reevaluarii si am trecut-o pe costuri ( cheltuiala deductibila fiscal) . In cazul in care am avut vanzare de mijloc fix , am facut descarcarea de gestiune a mijlocului fix, am scazut contul 105 cu valoarea cu care am reevaluat mijlocul fix , iar amortizarea aferenta reevaluari inregistrata pana in momentul vanzarii am trecut-o pe venituri. Inrebarea me este
1. Am gresit ca am inregistrat amortizare la diferenta din reevaluare si am trecut-o pe costuri deductibile fiscal pana la data de 31.03.2009 ? Incepand cu data de 01.04.2009 amortizarea aferenta reevaluari am trecut-o pe costuri ( analitic la contul 6811 ) si am tinut cont de ea la calculul impozitului pe profit ca o cheltuiala nedeductibila fiscal. ( si am iesit cu un impozit de plata la bugetul de stat cu 2.200 lei mai mare fata de calculul normal fara a tine cont de chelt.nedeductibila fiscal cu amortizarea) .Am gresit ceva?
La finele anului trebua trecut pe rezerve cont 106 ceva ???????? Eu nu am facut nici o inregistrare de acest fel. Am avut verificare de la fisc pana la data de 31.12.2007 inclusif si nu ma sesizat nimeni ca am gresit?
2. In data de 31.07.2009 am contactat un expert evaluator si am diminuat valoare mijloacelor fixe. Desi am decapitalizat firma am cerut acest lucru deoarece nu mi se pare normal sa platesc la stat un impozit pe diferenta de reevaluare ( la acesata diferenta oricum am platit impozit la Primarie ). Inrebarea mea este daca pot inregistra in contabilitate reevaluarea mijloacelor fixe in cursul anului fiscal ( respectif data de 31.07.09 ) sau trebuie sa astept pana la finele anului la data bilantului ?
3.Daca am inregistrat amortizare aferenta mijloacelor fixe reevaluate ( calculata la va.de intrare + val reevaluata) pana la data de 30.06.2009, si dupa acesta data consiliul de administratie hotaraste sa nu mai calculeze amortizare la valoarea ramasa neamortizata din reevaluare , ci doar la valoarea ramasa de intrare a mijlocului fix pot? In cazul in care pot ce fac cu acesta diferenta ? ( eu stiu ca in momentul in care am amortizat complect un mijloc fix val din 212 trebuie sa fie egala cu val din 2812) , in cazul meu ramane dif.din reevaluare neamortizata?
Va multumesc , si astept un raspuns din partea d-voastra, iar daca am gresit va rog sa ma scuzati.

Cometa SQL