Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
florya - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


florya

Inregistrat la: 03 Sep 2009
Offline Ultimul click: Dec 12 2009 10:28 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA vanzare utilaje

12 December 2009 - 10:31 AM

Vezi postareaflorinmladin, la Dec 9 2009, 10:06 AM, a spus:

Florya,

Prestarile de servicii legate de bunuri imobile ( cladiri) au locul prestarii mereu acolo unde este situat bunul. Serviciile de cazare sunt asimilate prestarilor de servicii legate de bunuri imobile. Cum, hanul, este in Ro, factura se face cu TVA aplicabil ( 9% in cazul tau, pentru servicii de cazare). NU se face nicio altfel de declaratie in plus fata de decontul TVA, in care se inregistreaza ca si cum ai inregistra o factura facuta unui client roman.
merci mult

In topicul:TVA vanzare utilaje

08 December 2009 - 06:47 PM

buna ziua
am si eu o intrebare.
daca la un han platitor de tva s-a cazat un strain si care a platit pe loc trebuie sa fac factura ltfel decat o fac de obicei? cum inregistrez tva-ul in contabilitate (il trec ca locul prestarii in romania?). trebuie sa fac vreo declaratie in plus?

In topicul:cazare externa

03 September 2009 - 07:30 PM

Vezi postareamadalinab, la Aug 3 2009, 11:11 AM, a spus:

Parerea mea este urmatoarea: intrucat serviciul de cazare se presteaza in UE, se datoreaza TVA in statul respectiv. Deci, daca firma partenera din UE este platitoare de TVA factura de cazare va contine TVA-ul statului respectiv si se va plati acolo, daca firma nu este platitoare de TVA nu va factura cu TVA. In ctb firmei romanesti factura de cazare se va inregistra la valoare integrala (cu tot cu TVA - dupa caz). TVA-ul platit in state membre UE se recupereaza in statele respective.



am si eu o intrebare.
o firma care ofera cazare, platitoare de tva, si la care s-au cazat si straini trebuie sa faca ceva anume cu tva?
trebuie sa faca vreo declaratie anume? cum se inregistreaza factura in contabilitate?
se trece tva intracomunitar sau din afara tarii? are vreo importanta daca se acestia au platit pe loc?

Cometa SQL