Problema mea este urmatoarea: la preluarea contabilitatii de la altcineva nu am primit decat un dosar pe ultimele 3 luni ( trim II) 2009 .Am inceput cu balanta de la 31.06.2009 .Am avut de inregistrat incasari prin banca pentru facturi pe care nu le am introduse in program ( ele exista in dosar , platile s-au facut dupa aceea ), prin urmare nu stiu cum sa introduc platile facute sau incasate dupa aceasta perioada in asa fel incat sa opereze programul si sa le ia in considerare.
Va multumesc mult si imi cer scuze daca exista in alt topic aceasta lamurire.
lenus70
Inregistrat la: 16 Oct 2009Offline Ultimul click: Feb 09 2011 02:12 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
