Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
lenus70 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


lenus70

Inregistrat la: 16 Oct 2009
Offline Ultimul click: Feb 09 2011 02:12 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:ERORI CONTABILE-CORECTII!

21 January 2011 - 06:53 PM

Problema mea este urmatoarea: la preluarea contabilitatii de la altcineva nu am primit decat un dosar pe ultimele 3 luni ( trim II) 2009 .Am inceput cu balanta de la 31.06.2009 .Am avut de inregistrat incasari prin banca pentru facturi pe care nu le am introduse in program ( ele exista in dosar , platile s-au facut dupa aceea ), prin urmare nu stiu cum sa introduc platile facute sau incasate dupa aceasta perioada in asa fel incat sa opereze programul si sa le ia in considerare.

Va multumesc mult si imi cer scuze daca exista in alt topic aceasta lamurire.

In topicul:necazuri la preluare conta

21 October 2010 - 07:57 PM

Va multumesc pentru intelegere si anticipat pentru raspunsuri .

Am mai multe probleme cu o contabilitate pe care am preluat-o cu multe incurcaturi , care suna cam asa.

1.Am doua facturi de intrari care nu au fost inregistrate, sunt cu luna mai si atunci tva era 19.Se fac plati la trimestru.Cum pot sa le prind pe trimestrul acesta?

2.In ultima balanta ( la 30.06) la tva de plata este suma de 625 si s-a platit cu op din banca 315.De ce , n-as putea sa spun...Cum sa fac sa remediez si asta?

3.In aceeasi balanta figureaza la impozit pe profit 1300 de lei dar s-au platit cu op din banca 1075 ( forfetar).Ce trebuie sa fac sa reglez?

4.Am incercat sa fac balanta pe trim.III si imi iese negativ la 401.... :thumbup:

Cometa SQL