Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
m_mirela - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


m_mirela

Inregistrat la: 16 Oct 2009
Offline Ultimul click: May 10 2010 07:20 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:impozitul minim

29 March 2010 - 08:18 AM

V-am tot urmarit in speranta ca cineva are si situatia mea, dar .... toate firmele merg mai bine decat a mea :frusty:
Am urmatoarea situatie":anul 2008 pierdere - anul 2009 dupa cota forfetara .... imp forfetar 11000/an
TRIM I = pierdere - imp pe profit = 0
TRIM II = 1834 imp minim
TRIM III = 2750 imp minim
TRIM IV = 2750 imp minim dar trecut ca imp pe pf (m-au facut sa refac declaratia)
De achitat, nu am achitat nimic, societatea fiind in faliment de peste 1 an ...

Societatea se incadreaza la cap. II contribuabili prevaz la art. 34 alin (1) lit. B din Legea nr. 571/2003
Am completat corect in acest fel:
rd.3 = 0 ( imp pe pf decl ptr trim I-III)
rd.4 = 2750 (imp pf declarat la dec. 2009 care de fapt era acelasi cu imp forfetar la 30.09)
rd.5 = 4584 (imp minim declarat)
rd.9 = 2750 ( imp minim ptr trim IV 2009)
rd. 10 = 0
rd. 11 = 2750

Va rog spuneti-mi daca e corect ca m-am prostit de cap citind tot felul ...... :laugh:
Am facut notele cu imp pe pf asa 691 =441 1834 (trim II)
691 = 441 2750 (trim III)
691 = 441 2750 ( trim IV)
Dupa declaratia 101 imi rezulta ca am un imp minim datorat de 2750. Fata de total 7334 cat am inregistrat in intreg anul 2009 din pricina imp forfetar, trebuie sa fac 691 = 441 cu (-) 4584?

Daca va aplecati asupra situatiei mele, va multumesc, daca nu ..... mai astept!
Spor!

In topicul:Monografie contabilitatea decontariilor cu personalul,asigurariile si protec...

02 February 2010 - 10:37 AM

Buna ziua!
Am preluat "din zbor" o conta si am urmatoarea situatie: diferente intre soldul din balanta la 31 dec si anexa 3 de la finante la conturile care tin evidenta contributiilor angajator si angajat ( soldurile din balanta sunt mai mici decat cele din anexa 3)
Cum inregistrez aceste diferente intrucat societatea nu mai are angajati de 2 ani cel putin?
Aceeasi problema o am si la impozit pe dividende si la TVA.
Cum procedez?
Va multumesc! :smile:

In topicul:Solicitari materiale acces stagiu experti contabili 2010

27 January 2010 - 01:36 PM

Zenuta :smile: :thumbup: :notworthy: mii de multumiri :notworthy:

In topicul:Solicitari materiale acces stagiu experti contabili 2010

26 January 2010 - 11:31 AM

Buna ziua!
Zenuta.... daca mai ai rabdare te rog trimite-mi si mie materialele scanate pe adresa mirelamoga.mova@gmail.com
Multumesc mult si mii de multumiri ptr efortul depus! :thumbup: :smile:

In topicul:declaratia 101 - IMPOZIT PE PROFIT

27 November 2009 - 12:24 PM

Vezi postareasimonaluiza, la Nov 25 2009, 05:33 PM, a spus:

La firmele la care este deschisa procedura de faliment, cand se depune D101: la sfarsitul falimetului sau in fiecare an ca la o firma obisnuita? Va rog sa-mi dati si baza legala.

Simona... am sa iti redau exact ceva ce am primit si eu de la finante ( tot referitor la 101 :
" societatea datoreaza pana la finalizarea operatiunilor de lichidare, impozit pe profit pentru veniturile realizate din operatiunile de lichidare, respectiv, din vanzarea imobilelor si orice bunuri mobile, lichidarea si incasarea creantelor si din alte operatiuni de comert referitoare la lichidare. Aceste venituri intra in baza impozabila ptr determinarea impozitului pe profit si implicit sub incidenta art.18 alin 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Prin prevederile pct.11 (5) si 11 (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului II din Legea nr.571/2003, aprobate prin HG nr 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin H.G. nr.488/2009, elaborate in aplicarea dispozitiilor art.18 alin 2 din Codul Fiscal. Perioada impozabila ptr societatea dvs se incheie cu data radierii la Reg Comertului, deci, ca urmare aveti obligatia depunerii declaratiei anuale privind impozitul pe profit aferenta anului 2008"

Daca ai inteles mai mult decat mine :biggrin: .... lamureste-ma te rog si pe mine ca tocmai am intrebat si eu :pullhair: :frusty:

Cometa SQL