Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
BarbuN - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


BarbuN

Inregistrat la: 25 Feb 2010
Offline Ultimul click: Mar 30 2010 04:13 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:decl. 300 (decont tva) / 2010

20 March 2010 - 12:24 PM

Cer clementa si un sfat corect. Am mai apelat la acest forum ptr. a ma ajuta in cazul unor erori in declaratii. Sunt inginer de profesie si am facut niste situatii proprii, nu ca urmare a unui control, privind platile efective si sumele inscrise in Declaratii. Am mai constatat o GRESEALA:
Am platit TVA in oct.2008 ( aferenta tr.III) dar am trecut CONTUL UNIC-Bugetul de stat si nu CONTUL de TVA. Am mers la Adm. si am cerut un extras de plati. Figurez ca debitor cu suma respectiva la TVA si excedent la Bugetul de Stat. Am facut o cerere la ADM.FINANC. ( am zis sa fiu corect) prin care am solicitat ca suma respectiva sa fie preluata din Contul unic si trecuta la TVA. Am primit un raspuns sec prin care mi se comunica faptul ca in conf. cu preved. art.114, alin.6 din OG 32/2003, nu se accepta aceasta reglementare deoarece a trecut un an. L-am acuzat pe contabilul meu ca trebuia sa observe la timp aceasta eroare. Deci am fost corect, am efectuat plata la Bugetul statului dar nu in contul care trebuia tot al Statului. Care ar fi modalitatea de rezolvare ? Oare chiar sunt debitor ? NOTA: Am incheat 2009 ( ptr. prima data) cu pierdere, iar primele 2 luni din 2010 tot cu pierdere. Pana acum ca sa platesc oblig. catre STAT am creditat societatea. Urmeaza sa fac toate formele ptr. inchiderea societatii.-

Va multumesc !


In topicul:eroare decl. 100, cum fac decl. 710 ?

01 March 2010 - 02:47 PM

Nu stiu cum sa ma explic !
Oare de ce azi 1 MARTIE sa creez o problema suplimentara dvs. femeilor ? Sincer nu m-am gandit. Asa ca va rog sa-mi permiteti sa va daruiesc d-voastra tuturor CONTABILELOR, cate un ghiocel ca simbol al martisorului. Culmea de la un...inginer.
LA MULTE PRIMAVERI ! Si va multumesc mult ptr.ajutor !

In topicul:eroare decl. 100, cum fac decl. 710 ?

01 March 2010 - 12:54 PM

Vezi postareaVIVI1968, la Mar 1 2010, 11:53 AM, a spus:

Daca spui ca in luna septembrie 2009 ai cumulat totul la impozitul pe salarii , asta inseamna ca la impozitul pe profit nu ai declarat numic.Si aici alta este problema...
Nu este vorba de rectificativa , este declaratie nedepusa.Rectificativa faci numai la imp salarii.

Imp salarii
Declarat initial 2500
Corect 450

In urma acetei rectificari o sa ai platit in plus la bugetul de stat 2050 lei.
Mergi la administratie , explica situatia si poate scapi numai cu un avertisment pentru nedepunere declaratie 100 imp.profit.
Bafta.
Asta daca am inteles eu bine.

Aoleu ! Hai sa judecam logic: Declaratia 100 a fost depusa si inreg.la Adm.Financ. Banii s-au virat la bugetul statului, in acelasi cont. Eroarea consta tocmai in faptul ca am declarat la pozitie distincta "impozit pe profit" cifra "0" (ZERO ) si intr'adevar toata suma am trecut-o din greseala ( eroare umana) la "impozit pe salarii". Cred ca este totusi vorba de o eroare in declaratie si nu de nedepunerea Declaratiei 100. Aici nu-i vorba, cred eu, de o culpa: "nu declar, nu ma inregistrez la fisc, nu-mi creez oblig. fiscala, deci nu platesc ". Ori rolul Declaratiei este tocmai acela ptr. ca Adm.F. sa observe, conf.vectorului fiscal, daca ai platit, daca ai platit in termen ( in baza extrasului sau de la Trez.), daca ai platit exact suma creata prin obligatia din Decl. Ori in soldul TOTAL al obligatiilor mele la Buget apare un plus daca n-am declarat. Asta-i buna ptr.STAT, dar trebuie normal sa se vada de unde provine aceasta suma. Repet personal am constatat eroarea ! Adica dupa dvs. unde trebuie sa merg, la ce persoana, sa ma autosanctionez ? Oare-i chiar corect ?

In topicul:eroare decl. 100, cum fac decl. 710 ?

01 March 2010 - 10:53 AM

Vezi postareamarra_2000, la Mar 1 2010, 11:17 AM, a spus:

ce perioada de raportare este in D100? ( in mod normal ar tb sa fie septembrie, pt ca declaratiile se depun in luna urmatoare celei care se raporteaza, in cazul de fata :octombrie ):smile: ...fiind vb de declararea impozitului minim, luna tb sa fie septembrie!
in D710 treceti tot luna septembrie!


Sarut mainile si un sincer si simbolic un MARTISOR-COSAR ! Asa-i -SEPT. Trebuia sa judec putin.
Prin 1976 eram adj.sef de sectie. Conduceam 914 oameni. Nu aveam contabil ,ci numai un o tehniciana ptr. calcul salarii. Se introdusese ..."PRODUCTIA NETA" si "COSTURI MATERIALE si TOTALE". Nebunie ce mai ! Intr-o seara pe la 20,00, contab.sef al intrepr.fiind of.de serv., m-a luat si vreo 3 ore m-a initiat intr-ale contabilitatii. Minimum ce trebuie sa stie un inginer in ce costa cele de mai sus. Peste alti 3 ani eram in centrala industr. Pe la inceput am facut parte dintr-un colectiv care trebuia sa analizeze o intreprindere cu pierderi. Facea parte si seful serv financ (Dumnezeul sa-l ierte !). Urma sa iasa la pensie. Seara la hotel m-a chemat in camera lui si a inceput, babeste, sa-mi arate cate ceva din contab., ce trebuie sa stie un ing.: in ce consta un OP si formularele primare de cantabilitate. In primul rand sa stie sa citeasca o balanta contab. Si mai mi-a spus ceva: totdeauna sa cer unui contabil. sef..."analiticul" CT 521, ca aici introduceau tot felul de matrapazlacuri (pe costuri) contab.sefi. si directorii. De asta totdeuna am avut tot respectul ptr. contabili. Am sustinut totdeuna ca directorii din fostele intrepr. sa fie economisti, daca se poate contab. si nu ingineri. Sincer si lipsit de modestie, nu fac parte dintre inginerii huliti de ...Mircea Ciumara. Inca odata va multumesc !

In topicul:eroare decl. 100, cum fac decl. 710 ?

01 March 2010 - 10:08 AM

Vezi postareamarra_2000, la Feb 27 2010, 02:16 PM, a spus:

se poate face cate o declaratie pt fiecare impozit..dar, avand in vedere ca rectificarea pt cele 2 impozite este in aceeasi luna(septembrie)se poate face o singura declaratie 710, astfel:

Vezi postareaBarbuN, la Feb 27 2010, 11:37 AM, a spus:

1. IMPOZIT pe salarii:
Initiala Corectata
DATORATA 2.500 450
DE PLATA 2.500 450

2.IMPOZIT pe PROFIT:
INITIALA CORECTATA
DATORATA 0 2.050
DE PLATA 0 2.050

Vezi postareaBarbuN, la Feb 27 2010, 11:37 AM, a spus:

Apoi fac DECL. pe hartie (2 ex) sau mai trebuie si discheta ?
2 exemplare/declaratie, pt orice eventualitate este bine sa salvati si pe discheta

Va multumesc ff.mult.
Va rog sa ma mai ...pilotati cu inca ceva: DECLARATIA am facut-o in luna OCT.cu nr.dat de Adm. Financ. in aceasta luna, datele se refera la luna SEPT. In DECLARATIA 710 ce luna trec ? In DECL.710 in tabelul de sus scrie: "perioada la care se refera". Off practica ne omoara !

Cometa SQL