Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
consulting1234 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


consulting1234

Inregistrat la: 13 Apr 2010
Offline Ultimul click: Private
-----

Topicele mele

vanzare carti pe Amazon

21 January 2013 - 01:20 PM

Buna ziua tuturor,

Am urmatoarea dilema - am scris ceva carti pe romaneste, le-am tradus in Engleza, si vreau sa le vand in format electronic pe Amazon Kindle store.

Cu fiscul din SUA lucrurile par foarte clare - ma inregistrez la ei ca persoana fizica, imi dau un numar de identificare fiscala, Amazon retine si vireaza in numele meu impozitul pe venit in SUA (care datorita conventiei de evitare a dublei impuneri cu Romania este de 10% din veniturile brute), la sfarsitul anului lor fiscal depun o declaratie de venit in care spun ca Amazon a virat in numele meu taxele, si gata.

Problema e cu obligatiile mele din Romania. Mentionez ca aici lucrez ca PFA, pentru care platesc CAS, CASS si impozit pe venit ca PFA pentru alte activitati decat drepturi de autor. Din ce am citit eu in ultima versiune de Cod Fiscal si norme, inteleg ca in Romania (tot in baza conventiei cu SUA), statul roman nu ma poate impozita cu mai mult de 10%, dar nu stiu care este baza de impozitare la noi, asa incat teoretic daca impozitul a fost retinut in SUA, eu nu mai sunt impozitat in Romania.

Pe de alta parte, nu stiu daca aici in Romania mai datorez alte contributii, taxe etc. Din ce am citit, pentru CAS (pensii) principiul este ca daca platesti deja intr-un loc, nu mai platesti si pentru alte venituri. Nu stiu insa cum se procedeaza cu CASS (sanatate), pentru ca la sanatate principiul legii este cel al haiduciei, adica se plateste contributie pentru toate veniturile, de parca ar beneficia pe patul de spital de lenjerie din fir de aur daca platesc din mai multe surse de venit...in fine...

Mi-ar fi de folos daca cineva cunoaste cum tb procedat si ce obligatii fiscale am in Romanica.

Si inca ceva - Inca sunt nelamurit cu privire la felul cum pot dovedi fiscului roman ca impozitul pe venit a fost retinut in USA. Mai sunt si alte complicatii, cum ar fi cursul valutar la care se socotesc veniturile, daca tb sa tin vreo evidenta contabila sau nu, cum si cu ce acte dovedesc veniturile alea etc...inca n-am gasit pe cineva care sa ma lamureasca...ideea este ca eu nu stiu zilele exacte cand se produc vanzarile de carte, Amazon doar ma instiinteaza la sfarsitul lunii cu un raport de vanzari cu privire la vanzarile din luna respectiva...dar asta e o alta treaba...

Multumesc foarte mult de ajutor!
Alex

contributia CAS in Jurnalul de Vanzari si factura catre SUA intangibile in declaratia 300

13 April 2010 - 03:15 PM

Cand am vrut sa imi iau contabil, a insistat cineva sa nu ma complic, la cele 10 facturi pe an pe care le emit eu si la faptul ca nu prea am ce inregistra cheltuieli pe PFA-ul meu. Acu' am o caruta de batai de cap de cand am intrat pe regimul cu TVA, fiind primul meu an cu TVA (sunt incepator, nu dati cu pietre, va rog).

2 intrebari as avea:

1. Cand am platit contributia anticipata la asigurarile de sanatate, tanti de acolo mi-a dat o chitanta, pe care am inregistrat-o frumusel in RIJP (incasari si plati). Nu stiu acum daca ar mai trebui sa inregistrez treaba asta si in Jurnalul de Cumparari...Am cautat pe net, am citit prin legislatie, dar sunt in plop de tot, inclin sa cred ca nu tb trecuta in Jurnal, dar softul de contabilitate in partida simpla ma contrazice. Si daca ar tb sa o inregistrez in Jurnalul de Cumparari, la ce rubrica ar tb sa trec si ce anume, ca pe chitanta eu nu am decat suma totala (bag seama ca nu se aplica TVA la contributii).

2. Am o factura de servicii intangibile emisa catre un client din SUA (TVA zero, netaxabil, ca locul prestarii se considera SUA). In Jurnalul meu de Vanzari, am o coloana cu numele "Livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul prestarii este in afara Romaniei", dar am doua sub-coloane, ca sa zic asa, "cu drept de deducere" si "fara drept de deducere". Habar nu am ce este asta, si deja subiectul ma oboseste cumplit, eu fiind inginer de meserie si practica. Mai este o coloana in Jurnalul de Vanzari care ma buluceste si mai mult, aceea cu "operatiuni neimpozabile" (unde s-ar potrivi mai degraba factura mea).

Asa ca as aprecia tare mult daca ma poate ajuta careva cu stiinta de pe-aci.

Multam fain!

Cometa SQL