- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: vvop
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 7 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: CONTABILITATE STOCURI (6 postari)
- Vizualizari: 881
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
Postari ale mele
In topicul:receptii
06 September 2010 - 07:30 PM
[/quote]
Conform legislatiei in vigoare marfa trimisa cu aviz trebuie facturata pana cel tarziu in ziua de 15 ale lunii viitoare.
[/quote]
Super!
Merci frumos pentru raspuns.
Conform legislatiei in vigoare marfa trimisa cu aviz trebuie facturata pana cel tarziu in ziua de 15 ale lunii viitoare.
[/quote]
Super!
Merci frumos pentru raspuns.
In topicul:receptii
30 August 2010 - 01:22 PM
gasil, la Aug 30 2010, 09:07 AM, a spus:
La punctele de lucru (s-au depozite ) receptia se face pe baza de aviz .Ulterior se va primi o factura centralizata a tuturor avizelor ( obligatoriu sa cuprinda si preturile ) care va fi vazuta numai in contabilitate , unde trebuie si inregistrata .
Exact!
Intrabarea care ramane insa este: Pot folosi factura ca si document justificativ de inregistrare in contabilitate atata timp cat nu vine in acelasi timp cu marfa?
Examplu: Intrare de marfa pe 28.08 factura 20.09. In data de 15.08 cel tarziu se inchide luna in canta iar valoare intratii de marfa care nu are inca factura va intra pe contul "Facturi in asteptare", si mai inregistrez si o descarcare de gestiune, deci va fi inregistrata in conta fara ca eu sa am un document justificativ (eventual doar contractul, dar nu stiu daca se pune).
Merci.
In topicul:receptii
29 August 2010 - 09:59 PM
Florin_76, la Aug 28 2010, 10:53 PM, a spus:
Da , dar trb sa vina si factura care sa contina si pretul de cumparare, daca marfa vine in baza unui aviz de insotirea marfi e posibil sa nu aiba si pretul trecut.
Am inteles! Dar in felul asta cum se mai poate tine confidentialitatea pretului de cumparare.
Ar trebui totusi sa existe si o modalitate prin care sa poti evita tiparirea preturilor de cumparare pe documente la care au acces si altii in afara dep. de achizitii si conta.
Sunt companii care primesc marfa de la furnizorii proprii in mai multe puncte de lucru iar contabilitatea se tine central. Livrarile se fac pe baza de aviz fara valoare.
Oricum, Merci mult pentru raspuns!
In topicul:receptii
26 August 2010 - 12:03 PM
Buna ziua,
In lege, la NIR, am gasit urmatorul text:
În conditiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de receptie si constatare de diferente, este obligatoriu ca aceste date sa se regaseasca într-un alt document justificativ care sta la baza înregistrarii în contabilitate a valorii bunurilor.
Sa inteleg ce la receptie pot intocmi un nir daor cantitativ in fiecare punct de lucru iar central sa intocmesc un document in care se tine evidenta pe fiecare intrare de marfa si produs a preturilor de achizitie si vanzare respectiv a adaosului comercial?
Multumesc.
In lege, la NIR, am gasit urmatorul text:
În conditiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de receptie si constatare de diferente, este obligatoriu ca aceste date sa se regaseasca într-un alt document justificativ care sta la baza înregistrarii în contabilitate a valorii bunurilor.
Sa inteleg ce la receptie pot intocmi un nir daor cantitativ in fiecare punct de lucru iar central sa intocmesc un document in care se tine evidenta pe fiecare intrare de marfa si produs a preturilor de achizitie si vanzare respectiv a adaosului comercial?
Multumesc.
In topicul:descarcare gestiune marfa, va rog, urgent
24 August 2010 - 02:29 PM
Florin_76, la Oct 19 2009, 08:58 PM, a spus:
Contul 4428 se foloseste la global valorica cand se foloseste si 378, deci nu aveti treaba cu el.
Pai in cazul asta se schimba problema ( daca a-ti fi mentionat acest lucru de la inceput era mai simplu )
Inregistrarile care le faceti sunt :
371 = 401/4426 inregistrarea marfi.
4111 = 707/4427 vanzarea
Cereti din programul de gestiune Soldul marfi la sfarsitul luni si faceti calcul descarcari de gestiune.
descarcare = Sold initial marfa + Aprovizionare luna in curs - Sold final marfa ( din programul de gestiune )
Ex :
Sold in marfa 500 ron
Aprovizionare 200 ron
Sold final din progr gest 300 ron
descarcarea ( cont 607 ) = 500+200-300 deci e 400
rezulta 607 = 371 400 ron
Verificare : 500+200-400 = 300
SI Ap desc Sold final
Pai in cazul asta se schimba problema ( daca a-ti fi mentionat acest lucru de la inceput era mai simplu )
Inregistrarile care le faceti sunt :
371 = 401/4426 inregistrarea marfi.
4111 = 707/4427 vanzarea
Cereti din programul de gestiune Soldul marfi la sfarsitul luni si faceti calcul descarcari de gestiune.
descarcare = Sold initial marfa + Aprovizionare luna in curs - Sold final marfa ( din programul de gestiune )
Ex :
Sold in marfa 500 ron
Aprovizionare 200 ron
Sold final din progr gest 300 ron
descarcarea ( cont 607 ) = 500+200-300 deci e 400
rezulta 607 = 371 400 ron
Verificare : 500+200-400 = 300
SI Ap desc Sold final
Buna ziua,
Am si eu o nelamurire intr-o situatie asemanatoare de descarcare de gestiune. Tot la fel se tine o gestiune cantitativ-valorilca in sistemul de gestiune iar in contabilitate (alt sistem) global-valorica.
Metoda de determinare COGS a firmei este FIFO.
- Zilnic facturile de marfa sunt intregistrate (transmise printr-o interfata) in contabilitate (371 = 401/4426)
- Tot zilnic vanzarile de la casele de marcat din magazine sunt inregistrate (transmise printr-o interfata) in contabilitate (4111 = 707/4427)
- Sistemul de gestiune livreaza lunar valoarea stocului la final de luna evaluat la costul de achizitie dupa metoda FIFO.
In decursul luni in sistemul de gestiune sunt inregistrare pierderi sau diferente de inventar care imi influenteza stocul de la finalul lunii.
Este corect sa se faca descarcarea de gestiune in contabilitate dupa cum ati descris mai sus:
"descarcare = Sold initial marfa + Aprovizionare luna in curs - Sold final marfa ( din programul de gestiune )"
Adica este ok ca pierderile si diferentele de inventar sa fie incluse in COGS? Sau trebuie si acestea evaluate la costul de achizitie folosind metoda FIFO si evidentiate separat in contabilitate?
PS: Nu sunt contabil sau economist ci administratorul aplicatiei de gestiune, deci daca am am scris porostii va rog sa fiti ingaduitori :)
Multumesc.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: vvop
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
