Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
crisan.anamaria - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


crisan.anamaria

Inregistrat la: 28 Sep 2010
Offline Ultimul click: Jan 22 2013 07:05 PM
-----

Topicele mele

CODURI IBAN trezoreria Cluj - posibila eroare virament TVA

19 January 2013 - 11:58 AM

Buna,

Va rog frumos sa ma ajutati cu o informatie.

1. Care este contul IBAN in care se achita TVA-ul (lunar/trimestrial/anual) in Trez Cluj?

Este cumva: RO39 TREZ 2162 0100 1010 1XXX ?

Firma este platitoare de TVA trimestrial, si mi s-a spus ca pentru trim III, TVA-ul s-a achitat la Bugetul de Stat, adica in contul IBAN : RO16 TREZ 2162 0470 101X XXXX

2. Ce probleme pot exista in cazul in care TVA-ul a fost platit in contul bugetului de stat si nu este corect, si care ar fi rezolvarea?

Multumesc.

Deplasare interna / topic 2012

08 April 2012 - 06:50 PM

Buna,

As avea o mare rugaminte, daca se poate sa ma ajutati cu niste informatii, legate de cheltuelile cu combustibilul. La fiecare deplasare in interes de servici (in oras sau in afara orasului) eu ii fac administratorului un ordin de deplasare, pe care il stampileaza firmele la care merge (stampila apare si pe foile de parcurs) si dispozitie de plata (pt a achizitiona combustibil). Cand se intoarce imi aduce ordinul de deplasare semnat, bonul fiscal prin care a achizitionat combustibil si foaia de parcurs. Intrebarea e cum se deconteaza? Din suma care apare pe bonul fiscal de combustibil, sau de pe foaia de parcurs in functie de km parcursi?
De ex el la o deplasare in exterior calculeaza asa:
346 km x 0.9 (coef pt exterior) = 311.4 km
311.4 km x 7.5% (consum mediu) x 5.88 (pretul pe l de motorina care apare pe bon) = 137.33 lei din care 50% e deductibil, adica 68.67 lei
Suma de pe bonul fiscal = 49.98 lei , el considerand ca bonul fiscal este doar pentru a calcula cu suma pe litru de motorina.
In acest caz eu ii pot deconta 50% din suma de pe foaia de parcurs adica 68.67 lei sau ii decontez 50% din suma totala de pe bonul fiscal, adica 49.98 x 50% ?
A mai fost un caz in care el mai avea in rezervor motorina, s-a deplasat in afara orasului, mi-a dat un bon fiscal cu o suma mai mica decat cea care aparea pe foaia de parcurs.
Doresc sa precizez ca firma a facut un contract de comodat cu proprietarul masinii, si e folosita uneori si in scop personal.
Va rog tare mult sa ma lamuriti si pe mine cum se calculeaza ca sa fie ok. Multumesc anticipat.

O zi frumoasa in continuare

Cometa SQL