- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: SirKellY
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 3 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (3 postari)
- Vizualizari: 1082
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
SirKellY nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:tva agentie de turism
24 December 2010 - 01:11 AM
Astept in continuare raspunsuri sau cazuri concrete.
In topicul:tva agentie de turism
23 November 2010 - 05:10 PM
Salut,
Multumesc mult pentru raspuns.
Nu am optat pentru regimul normal, pur si simplu as vrea sa pot factura cat mai corect turistul. Bineinteles ca in regimul normal isi poate deduce si el TVA-ul, deci intr-un fel ar fi mai multumit. Sunt multe cazuri insa cand furnizorul de servicii ma factureaza pe mine cu TVA inclus, deci eu nu mai pot aplica regimul normal, refacturez la fel.
La transport m-am lamurit, e SDD pentru extern si cu TVA intern.
Raspuns pentru daniela sima: nu, nu trebuie sa declari ca optezi pentru una sau alta, facturezi si gata din acelasi facturier si asa, si asa. Chiar daca sa zicem ai opta pentru regimul normal, cel special este obligatoriu uneori (ex: cand turistul este PF). Modul cum facturezi conteaza. In rest partea cu declaratiile lunare ... si alte registre, nu le prea stiu nu sunt contabil. Atasez si eu ceva despre tva si despre declaratii.
Astept in continuare raspunsuri sau cazuri concrete.
Multumesc mult pentru raspuns.
Nu am optat pentru regimul normal, pur si simplu as vrea sa pot factura cat mai corect turistul. Bineinteles ca in regimul normal isi poate deduce si el TVA-ul, deci intr-un fel ar fi mai multumit. Sunt multe cazuri insa cand furnizorul de servicii ma factureaza pe mine cu TVA inclus, deci eu nu mai pot aplica regimul normal, refacturez la fel.
La transport m-am lamurit, e SDD pentru extern si cu TVA intern.
Raspuns pentru daniela sima: nu, nu trebuie sa declari ca optezi pentru una sau alta, facturezi si gata din acelasi facturier si asa, si asa. Chiar daca sa zicem ai opta pentru regimul normal, cel special este obligatoriu uneori (ex: cand turistul este PF). Modul cum facturezi conteaza. In rest partea cu declaratiile lunare ... si alte registre, nu le prea stiu nu sunt contabil. Atasez si eu ceva despre tva si despre declaratii.
Astept in continuare raspunsuri sau cazuri concrete.
In topicul:tva agentie de turism
12 November 2010 - 10:34 PM
Salut,
Daca puteti sa ma ajutati va rog sa o faceti:
Reprezint o firma noua de turism si ma confrunt cu o groaza de probleme, intreb pe toata lumea dar nimeni nu-mi raspunde concret:
Sunt situatii diverse cu care ma intalnesc si din punct de vedere contabil nu ma descurc. Ma refer la intocmirea facturilor. Am citit legislatia din colt in colt... Am citit si forumurile... poate nu toate, poate mi-a scapat...
Achizitionez servicii de la furnizori interni si externi, intracomunitari sau extracomunitari si le vand sub forma de pachet (serviciu unic), sau in regim normal. As vrea daca puteti sa ma indrumati:
1. Eu (pj inreg in scop de TVA), iau bilet de avion (cazarile pres ca sunt la fel, doar ca nu au taxa de aeroport) de la o companie romaneasca (sau membra UE), il revand catre pf sa pj din comunitate sau extracomunitate. Cum arata facturile mele catre turist?
2. Eu (pj inreg in scop de TVA), iau bilet de avion de la o comp din afara UE, il revand la pf sau pj (din UE sau nu). Cum arata facturile de la caz la caz?
3. In caz caz am un turist care pleaca cu autocarul pana la budapesta si apoi cu avionul in afara UE cum arata facturile in cele 4 cazuri (pf sau pj din UE sau nu)?
Oricum ma ajuta orice model de facturare din domeniul asta al turismului cu regimul lui special cu tot.
Intrebare importanta:
4. Daca achizitionez servicii (avion sau cazare) direct de la o companie din alt stat membru UE trebuie sa ma inregistrz in Registrul Operatorilor Intracomunitari?
Sper ca am fost destul de explicit si ca voi avea parte de raspunsuri pertinente de la cei ce activeaza in domeniul asta al turismului care are si partile lui frumoase.
Daca puteti sa ma ajutati va rog sa o faceti:
Reprezint o firma noua de turism si ma confrunt cu o groaza de probleme, intreb pe toata lumea dar nimeni nu-mi raspunde concret:
Sunt situatii diverse cu care ma intalnesc si din punct de vedere contabil nu ma descurc. Ma refer la intocmirea facturilor. Am citit legislatia din colt in colt... Am citit si forumurile... poate nu toate, poate mi-a scapat...
Achizitionez servicii de la furnizori interni si externi, intracomunitari sau extracomunitari si le vand sub forma de pachet (serviciu unic), sau in regim normal. As vrea daca puteti sa ma indrumati:
1. Eu (pj inreg in scop de TVA), iau bilet de avion (cazarile pres ca sunt la fel, doar ca nu au taxa de aeroport) de la o companie romaneasca (sau membra UE), il revand catre pf sa pj din comunitate sau extracomunitate. Cum arata facturile mele catre turist?
2. Eu (pj inreg in scop de TVA), iau bilet de avion de la o comp din afara UE, il revand la pf sau pj (din UE sau nu). Cum arata facturile de la caz la caz?
3. In caz caz am un turist care pleaca cu autocarul pana la budapesta si apoi cu avionul in afara UE cum arata facturile in cele 4 cazuri (pf sau pj din UE sau nu)?
Oricum ma ajuta orice model de facturare din domeniul asta al turismului cu regimul lui special cu tot.
Intrebare importanta:
4. Daca achizitionez servicii (avion sau cazare) direct de la o companie din alt stat membru UE trebuie sa ma inregistrz in Registrul Operatorilor Intracomunitari?
Sper ca am fost destul de explicit si ca voi avea parte de raspunsuri pertinente de la cei ce activeaza in domeniul asta al turismului care are si partile lui frumoase.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: SirKellY
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
