Am si eu o intrebare:
La inceputul lunii mai 2011 am emis o factura de avans unui client cu care am incheiat un contract pentru vanzarea de cereale. Factura de avans are calculat TVA 24 %. In luna iulie dupa recoltare am inceput livrarea efectiva a cerealelor pe baza de avize de expeditie si bonuri electronice de cantar. Va trebui sa emit o factura cu taxare inversa pentru marfa vanduta dar si storno de avans. Cum se intocmeste factura pentru storno de avans (ma refer la TVA)si cum se reflecta in contabilitate? Mentionez ca ambele firme sunt inregistrate in scopuri de TVA
Va multumesc pentru ajutor,
Viorica
boboaca2
Inregistrat la: 14 Jul 2011Offline Ultimul click: Jul 31 2012 02:06 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
