Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
boboaca2 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


boboaca2

Inregistrat la: 14 Jul 2011
Offline Ultimul click: Jul 31 2012 02:06 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA - vanzare cereale

14 July 2011 - 08:07 PM

Am si eu o intrebare:
La inceputul lunii mai 2011 am emis o factura de avans unui client cu care am incheiat un contract pentru vanzarea de cereale. Factura de avans are calculat TVA 24 %. In luna iulie dupa recoltare am inceput livrarea efectiva a cerealelor pe baza de avize de expeditie si bonuri electronice de cantar. Va trebui sa emit o factura cu taxare inversa pentru marfa vanduta dar si storno de avans. Cum se intocmeste factura pentru storno de avans (ma refer la TVA)si cum se reflecta in contabilitate? Mentionez ca ambele firme sunt inregistrate in scopuri de TVA
Va multumesc pentru ajutor,
Viorica

Cometa SQL