Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Mutu Catalin - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Mutu Catalin

Inregistrat la: 26 Jul 2011
Offline Ultimul click: Sep 16 2011 09:26 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Neplatitor TVA

26 July 2011 - 06:00 PM

Vezi postareaLexiroxi, la 26 July 2011 - 02:54 PM, a spus:

Luati legatura cu furnizorii respectivi care vor trebui sa storneze facturile emise cu TVA inaintea emiterii certificatului si sa emita facturi corectate, fara TVA

Dar daca nu se mai refac acele facturi fara TVA, si cand au CIF-ul sa le storneze si sa le emita corect , dupa data eliberari CIF-ului, este corect asa ?

In topicul:Neplatitor TVA

26 July 2011 - 10:34 AM

Am nevoie de putin ajutor.

In momentul de fata sunt pus in situatia in care doi furnizori mi-au facturat cu TVA desi acestia nu aveau CIF-ul scos, nu erau platitori de TVA.
Releatia cu acestia a inceput din MAI si din prima luna s-a depasit plafonul de 35000 Euro. Noi ne-am sesizat doar acum la depunerea de la Iunie ca acestia nu sunt platitori de TVA si nu stim cum sa procedam cu facturile pe care le-au emis deja cu TVA, acestia nu au depus actele ca sa devina platitori de TVA, acum sa gandesc in Iulie sa faca demersurile necesare, dar deja inregistrarile sunt facute pentru facturile lor emise cu TVA.

In momentul acesta nu stim cum trebue sa procedam si noi si dansi ca sa facem inregistrarile corecte. Cine s-a intalnit cu o situatie similara, rog sa ne sfatuiasca si pe noi .

Multumesc

Cometa SQL