Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
arualS - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


arualS

Inregistrat la: 04 Jul 2012
Offline Ultimul click: Private
-----

Postari ale mele

In topicul:Achizitie intracomunitara

04 July 2012 - 09:50 PM

buna seara,
sunt o societate comerciala inregistrata in romania ca platitor de tva si inregistrata in registrul operatorilor intracomunitari;am comunicat unei societati din olanda codul de tva ptr.a cumparare de bunuri
in data de 01.06.2012 am primit fact.din olanda reprezentind avans pt.achizitie de bunuri pe care am si achitat-o inclusiv tva in cota de 19% ;,in data de 22.06.2012 mi s-a emis factura cu suma finala ptr.valoarea bunurilor s-a stornat fact.de avans mi s-a calculat tva de 19% am achitat aceasta valoare intrebarea mea este am voie sa deduc acest tva - nu trebuia sa aplice masura de simplificare iar eu sa platesc doar valoarea fara tva?
ce declaratii se depun in acest caz decont tva 300 va multumesc mult pentru raspuns

Cometa SQL