buna seara,
sunt o societate comerciala inregistrata in romania ca platitor de tva si inregistrata in registrul operatorilor intracomunitari;am comunicat unei societati din olanda codul de tva ptr.a cumparare de bunuri
in data de 01.06.2012 am primit fact.din olanda reprezentind avans pt.achizitie de bunuri pe care am si achitat-o inclusiv tva in cota de 19% ;,in data de 22.06.2012 mi s-a emis factura cu suma finala ptr.valoarea bunurilor s-a stornat fact.de avans mi s-a calculat tva de 19% am achitat aceasta valoare intrebarea mea este am voie sa deduc acest tva - nu trebuia sa aplice masura de simplificare iar eu sa platesc doar valoarea fara tva?
ce declaratii se depun in acest caz decont tva 300 va multumesc mult pentru raspuns
arualS
Inregistrat la: 04 Jul 2012Offline Ultimul click: Private



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
