Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
aFINA - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


aFINA

Inregistrat la: 08 Nov 2012
Offline Ultimul click: Jan 15 2013 12:57 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:Control Adm. Fin.

08 November 2012 - 04:44 PM

Buna ziua.
Am citit topicul si nu am gasit solutie la problema cu care ma confrunt. Poate ma va ajuta cineva. Va multumesc anticipat.
Am preluat o SC care in luna iunie 2012 a avut Inspectie Fiscala. I s-a intocmit Decizia de Impunere si RIF. Contabila de la acea vreme a facut inregistrarile :
5311 = 4551
6711 = 5311 ( TVA majorat )
6711 = 5311 ( Impozit pe Profit aferent anilor 2007-2011 )
6711 = 5311 ( Majorari / Dobanzi )
Acestea au fost toate inregistrarile facute de dumneaei.
Acuma, eu, citind cu atentie RIF, am intrat in panica. Nu a facut nimic din ce este mentionat acolo. Cum inregistrez contabil ( caci am inteles ca nu trebuie sa le declar fiscal )Facturile de cumparari si vanzari din anii anteriori, pe care le-au "le-au dat jos" si le-au considerat nedeductibile? Ce fac cu platile/respectiv incasarile? Soldurile la 401/4111 sunt vraiste. Nu am baza de date sa fac confruntari.
Ex:
1.Factura de cumparari (401), emisa de un Furnizor inactiv la dec.2010.
RIF zice ca, si baza si Tva sunt nedeductibile.
Cum inregistrez in contabilitatea lunii octombrie 2012 acest lucru, fara sa ii dublez cheltuielile nedeductibile?
2.Facturi de vanzari/prestari servicii (4111) emise in anii precedenti, dar neinregistrate in contabilitate?
Pfffff..... ma manca pielea de nervi si is panicata toata.... de doua zile cercetez site-urile de specialitate, si nu stiu ce sa faaaac...
Din situatiile oarecum similare, expuse mai sus, am inteles asa :
635.Ned = 4423 ( intreaga suma ) nu o declar fiscal, ea fiind declarata prin Decizia de Impunere.
1174 = 4411 ( impozit pe profit anii precedenti lui 2012 )
691 = 4411 ( impozit pe profit trim I si II/2012 )
Nedumerirea mare de-acia incepe.
Ce fac cu masurile din RIF?
Va trebui sa iau fiecare factura in parte mentionata in RIF, si sa o inregistrez? Cum? Musai trebuie sa le fac, altminteri nu pot regla 401/4111, Nu-mi bate 121, nu se vad cheltuielile nedeductibileee.... Pfff....
Ajutooooooor.....

Cometa SQL