Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GTitel - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


GTitel

Inregistrat la: 13 May 2013
Offline Ultimul click: Oct 24 2015 08:30 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:Anularea inregistrarii in scopuri de TVA - topic 2013

15 May 2013 - 12:15 PM

La cerere, am obtinut anularea codului de TVA in 06.07.2012 dupa o perioada de 3 ani de suspendare a activitatii.
In declaratia 300 depusa pe luna iunie figura doar soldul sumei negative de TVA in valoare de 632 lei (TVA aferent numai stocurilor de marfa si materiale).
Am aflat, mai tarziu ce-i drept, ca trebuia depusa declaratia 300 si pentru luna iulie 2012 cu ajustarile corespunzatoare.
Mi s-a permis depunerea ei acum, in 2013, dar nu stiu cum sa completez declaratia 300 si ce ajustari sa fac.
Mai stiu ca exista o exceptie pentru aceste ajustari referitoare la bunurile/serviciile achizitionate pân la data de 30 septembrie 2011 inclusiv, dar daca trebuie totusi operate, cum trebuie procedat?
Din diverse articole am inteles ca acest caz se traduce contabil prin:
1. 635=4427.... 632 lei ....autofactura
2. Ca suma 632 trebuie trecuta cu minus in randul 30 Regularizari de taxa dedusa din declaratia 300. Daca procedez asa imi reiese in final ca am de plata aceasta suma, nicidecum suma negativa de la randul 40, asa cum era inainte.
Va rog asadar sa ma lamuriti si va multumesc anticipat pentru raspunsul dv.prompt.

Cometa SQL