Buna ziua,
Am "rasfoit" internetul cateva zile, dar nu am inteles in totalitate cum se procedeaza cu facturile de prestari servicii intracomunitare.
In cazul meu:
- sunt persoana juridica platitoare de tva in Romania neinregistrata in ROI
- am un contract de prestari servicii cu o persoana juridica platitoare de tva in Germania inregistrata in ROI(intocmesc facturi lunar catre firma germana)
- activitatea se desfasoara in Germania
Sunt viabile urmatoarele variante de intocmire a facturilor:
1. Intocmesc facturi + tva 24% catre firma germana, urmand ca ei sa-si deduca tot tva-ul in tara? (ei au doar 19% tva).
2. Trebuie neaparat sa ma inscriu in ROI si sa fac ulterior facturile fara tva?
Mentionez ca prima factura am facut-o cu tva 24% si a fost deja platita.(varianta 1)
Pot sa merg mai departe pe sistemul din varianta 1 pana ma inscriu in ROI si trec apoi pe varianta 2, sau este total gresit?
Mai exista o alta varianta?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Nef
Inregistrat la: 16 Dec 2013Offline Ultimul click: Dec 19 2013 02:59 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
